総務省 / 行政管理局 / 企画調整課

行政管理運営事業

予算事業ID 6599 前年度事業 開始 1946年度 終了予定 2023年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2024年度シート / 軸: FY2023 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2023 は歳出予算現額 1,507 万円 のうち 969 万円(64.3%)を執行。不用相当額 537 万円。

2024年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2024 当初予算は 485 万円(FY2023 当初比 −67.8%)、FY2025 概算要求は 27.4 万円。

事業の目的

独立行政法人の共通的な制度の適正かつ円滑な運用による行政運営の改善・効率化等の実現を目的とする。

事業の概要

独立行政法人通則法等の独立行政法人に関する共通的な制度の企画・立案を通じ、独立行政法人の業務運営を適正化するものである。/(主な実施内容)/・独立行政法人に関する課題の分析等のため、委託調査の実施(令和元年度から実施)/・研究開発法人の業務運営課題の検討(平成29年度から実施)

ライフサイクル FY2023 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2023 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2023 当初予算 1,507 万円
  3. ③ 執行 FY2023 執行額 969 万円 執行率 64.3%
  4. ④ 決算 FY2023 不用相当額 537 万円 現額の 35.7%
  5. ⑤ 評価 2024年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 141.7%
  6. ⑥ 反映 FY2025 要求への反映 終了予定 FY2025 要求 27.4 万円

お金の内訳 FY2023 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,507 万円
歳出予算現額1,507 万円

使い道

執行額969 万円
不用相当額537 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 15,066,000 円 15,066,000 円 9,694,000 円
2024 4,853,000 円 4,853,000 円 0 円

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2023 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2023 予算

当初予算
15,066,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
15,066,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 15,066,000 円(3件)

③ 執行 FY2023 執行実績

執行額
9,694,000 円
執行率
64.3%

④ 決算 FY2023 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
5,372,000 円

⑤ 評価 2024年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・アクティビティ1について、独立行政法人の共通的な制度の適正かつ円滑な運用の確保に向け、適切に諸課題への対応に取り組んでおり、本施策に係る経費についても、所要額の精査や競争性確保等を通じて、コスト削減に努めている。また、調査の性質に応じて、委託によるか否かを適切に判断し、効果的な手法を採用している。
改善の方向性
・アクティビティ1について、独立行政法人の共通的な制度の適正かつ円滑な運用の確保に向け、引き続き諸課題への対応に取り組む。
外部有識者点検
(記載なし)
推進チーム所見
終了予定
2023年度をもって事業終了効果発現経路や目標・指標等については適切に設定されている。

成果指標(FY2023)

種別指標目標実績達成率
アウトプット委託調査の実施回数[回]10
アウトカム・短期審議会等の対外説明資料において、活用された調査結果の事例数1217 141.66667
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2025 要求

反映状況
終了予定
事業の目的や現状、課題には対応していくが、主要な予算の要求を行わない。
FY2024 当初予算(参考)
4,853,000 円
FY2025 概算要求
274,000 円
主な増減理由
事業終了に伴う経費の見直し等による減(▲4,579千円)

支出先ブロック FY2023 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B個人Aほか
一般事務関係(タクシー借料、非常勤職員賃金等)
7,698,000 円
A株式会社ピーシーサポートサービスほか
独立行政法人制度関係(調査研究等)
1,996,000 円