総務省 / 行政管理局 / 管理官室

業務改革推進事業

予算事業ID 6601 前年度事業 開始 1946年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.2 億円 のうち 8,128 万円(65.2%)を執行。翌年度繰越 4,035 万円、不用相当額 304 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 7,767 万円、FY2026 概算要求は 1.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 8,432 万円 → FY2025 当初 7,767 万円(−7.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

各府省等の行政運営の変革の取組を推進することにより、行政運営の効率化及び質の向上を図る。

事業の概要

各府省等における行政運営の変革の推進のため、/・行政運営の変革に係る能力の向上(行政運営の変革に係る研修、ノウハウ・事例の共有等)/・各府省等における業務・サービスの改善(府省共通/各府省個別プロジェクトの支援)/を図る取組を実施

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8,432 万円 要求の 84%現額 1.2 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 8,128 万円 執行率 65.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 304 万円 現額の 2.4%翌年度繰越 4,035 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 1.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8,432 万円
補正予算4,035 万円
歳出予算現額1.2 億円

使い道

執行額8,128 万円
翌年度繰越4,035 万円
不用相当額304 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 51,975,000 円 51,975,000 円 45,757,319 円
2024 84,319,000 円 124,669,000 円 81,282,383 円
2025 77,666,000 円 156,703,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202351,975,000 円51,975,000 円45,757,319 円88.0%6,217,681 円2025年度シート
2024100,433,000 円84,319,000 円124,669,000 円81,282,383 円65.2%3,036,617 円2025年度シート
2025118,443,000 円77,666,000 円156,703,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 84,319,000 円 → FY2025 要求 118,443,000 円 → FY2025 当初 77,666,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 81,282,383 円(65.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 77,666,000 円 → FY2026 要求 116,755,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
100,433,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
84,319,000 円
補正予算
40,350,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
124,669,000 円
その他特記事項
2023年度要求額現事業単位:81,255千円旧事業単位:228,000千円(事業番号 2022-総務省-21-0001 行政管理実施事業)
内訳(予算種別)
第1次補正予算 40,350,000 円(1件)、当初予算 84,319,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
81,282,383 円
執行率
65.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
40,350,000 円
不用相当額
3,036,617 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
行政運営の効率化や質の向上に資する成果目標の達成に向け、各府省の行政運営の変革の推進を着実に実施しており、本施策に係る経費についても、所要額の精査や競争性確保等を通じて、コスト削減に努めている。
改善の方向性
今後も各事業の所要額の精査や調達の競争性確保等を通じて、さらなる予算の効率的な執行に努め、本施策を実施する。
外部有識者点検
(記載なし)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
・更なる経費の効率化を図り、適正な予算執行に努めること。・アウトカムは抽象的な定性的アウトカムであり、当該事業の効果を計ることができないので、行政運営の効率化・質の向上について、それぞれのアクティビティで定量的なアウトカムが設定できないか、定性的アウトカムを置く場合は、定性的なアウトカムに関する成果実績欄に効率化・質の向上に係る状況を補足するような記述はできないか、引き続き検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット行政運営の変革に関する研修の受講者数[人]300825 275
アウトプット事例・ナレッジの活用数[件]56 120
アウトプット府省共通/各府省個別プロジェクトの支援件数[件]12 200
アウトカム・短期行政運営の変革に係る能力の向上
アウトカム・短期利用者の利便性の向上
アウトカム・中期行政運営の変革に関する取組の進展
アウトカム・長期行政運営の効率化及び質の向上

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
改善の方向性及び所見で示された取組を着実に行いながら、更なる経費の効率化、適正な予算執行及び適切な目標・指標等の設定に努める。
FY2025 当初予算(参考)
77,666,000 円
FY2026 概算要求
116,755,000 円
うち要望額
43,362,000 円
主な増減理由
重要政策推進枠での要求(43,362千円)等

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般社団法人行政情報システム研究所ほか
業務改革等の推進(調査委託、専門職員賃金等)
81,283,000 円