総務省 / 自治行政局 / 行政課

地域振興に必要な経費/(地域経済循環創造事業交付金に要する経費等除く。)

予算事業ID 6604 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 8,248 万円 のうち 4,139 万円(50.2%)を執行。翌年度繰越 2,000 万円、不用相当額 2,109 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 7,051 万円、FY2026 概算要求は 6,794 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6,248 万円 → FY2025 当初 7,051 万円(+12.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

人口減少社会の到来、地方分権改革の進展、地域の国際化など、地域をとりまく環境の変化を踏まえ、地方公共団体・住民・企業等の協働により「地域力」を高めていくとともに、各地域における人材力活性化を支援することなどにより、一層の地域活性化を進める。

事業の概要

有識者等外部の提言や地方公共団体の意見を取り入れつつ、地域力創造施策を進めるとともに、地域の先進的な取組を全国に紹介している。また、地域における外部人材の活用を支援するとともに、人材力活性化施策の推進、地域間の連携交流の推進、地域の国際交流・協力の推進、地域の多文化共生の推進などにより、今後の地域力創造の展開を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 9,000 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6,248 万円 要求の 69.4%現額 8,248 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 4,139 万円 執行率 50.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,109 万円 現額の 25.6%翌年度繰越 2,000 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 70%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 6,794 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6,248 万円
補正予算2,000 万円
歳出予算現額8,248 万円

使い道

執行額4,139 万円
翌年度繰越2,000 万円
不用相当額2,109 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 100,999,999 円 100,999,999 円 82,120,000 円
2024 62,481,000 円 82,481,000 円 41,393,000 円
2025 70,506,000 円 110,506,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2023100,999,999 円100,999,999 円82,120,000 円81.3%18,879,999 円2025年度シート
202490,000,000 円62,481,000 円82,481,000 円41,393,000 円50.2%21,088,000 円2025年度シート
202570,760,000 円70,506,000 円110,506,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 62,481,000 円 → FY2025 要求 70,760,000 円 → FY2025 当初 70,506,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 41,393,000 円(50.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 70,506,000 円 → FY2026 要求 67,944,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
90,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
62,481,000 円
補正予算
20,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
82,481,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 62,481,000 円(5件)、第1次補正予算 20,000,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
41,393,000 円
執行率
50.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
20,000,000 円
不用相当額
21,088,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
関係各所や都道府県に配布する報告書などの作成にあたり、印刷製本する場合においては、配布実績等を踏まえ、業務上必要最小限にとどめている。今後も印刷までの作業期間に余裕をもたせる等の改善を図り、多くの業者が参入可能となるよう努めていきたい。消耗品等の物品購入については、業務上必要最小限にとどめているが、今後も引き続き留意する。旅費については、原則としてパック旅行を導入し、効率的な執行に努めている
改善の方向性
地域力創造に関する施策説明会等の場で配布する印刷物等について、今後とも引き続き、執行額を抑制し、コスト削減に努めていきたい。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: ・アビームコンサルティング株式会社に委託を行った地域活動のデジタル化に資する市町村の取り組みに関する調査研究は、アクティブティ、アウトプット等においてどこに位置付けられるのでしょうか。地域活動デジタル化の例を紹介する施策説明会等行われたのでしょうか。(行われる予定なのでしょうか。)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
・当該事業を短期で見直す指標として、引き続き短期アウトカムの設定を検討をすること。・外部有識者の所見を踏まえ、修正や見直しの検討を行い、今年度修正できる部分は修正し、引き続き検討を要する場合は、来年度のシートにて反映できるよう検討を進めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット地域力創造に関する施策説明会等の開催回数[回]103 30
アウトカム・長期全国地域づくり人財塾修了者数[人]10070 70

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
現在記載されているアクティビティ・アウトプットにアビームコンサルティング株式会社に委託を行った地域活動のデジタル化に資する市町村の取り組みに関する調査研究も含まれている。また、地域活動デジタル化の例を紹介する個別の施策説明会等は実施していないが、総務省HPに、調査研究の成果としてとりまとめた「自治会等における地域活動のデジタル化ハンドブック」を掲載しており、同内容について、今後予定されている各種の全国会議・施策説明会等の機会を捉えて、周知していく。
FY2025 当初予算(参考)
70,506,000 円
FY2026 概算要求
67,944,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A民間事業者
地域振興等に係る調査研究等
36,458,000 円
B委員・職員等
委員の謝金・旅費、職員旅費等
4,935,000 円