消防庁 / 消防庁 / 防災課
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 5.3 億円 のうち 3.7 億円(69.5%)を執行。翌年度繰越 1.5 億円、不用相当額 1,188 万円。
2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。
FY2025 当初予算は 2.3 億円、FY2026 概算要求は 3.8 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3.8 億円 → FY2025 当初 2.3 億円(−39.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
南海トラフや首都直下地震等の大規模自然災害等が発生した場合でも、災害応急対応を迅速・的確に行い、国民の命を守るという消防庁の使命を果たすため、消防庁における業務の継続的改善や、消防庁が所掌する消防防災業務を支援する機器・設備等の効率化、高度化により、大規模災害時にも継続的に災害応急活動が可能となるよう耐災害性の強化等、消防庁の危機管理能力の向上を図る。
○消防庁の情報通信機器や情報収集処理車両の維持・管理、衛星を含む各種通信回線の確保、消防防災無線網の維持・管理、必要な機器更新等を継続して実施する。/○業務効率化や総務省デジタル・ガバメント中長期計画に基づくシステムの更改に向けて、業務における課題整理や各種調査を実施する。
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 399,238,000 円 | 449,238,000 円 | 316,378,000 円 |
| 2024 | 380,358,000 円 | 529,958,000 円 | 368,477,000 円 |
| 2025 | 232,006,000 円 | 795,206,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 399,238,000 円 | 449,238,000 円 | 316,378,000 円 | 70.4% | 132,860,000 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 380,358,000 円 | 380,358,000 円 | 529,958,000 円 | 368,477,000 円 | 69.5% | 11,881,000 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 413,361,000 円 | 232,006,000 円 | 795,206,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2024 当初 380,358,000 円 → FY2025 要求 413,361,000 円 → FY2025 当初 232,006,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 368,477,000 円(69.5%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2025 当初 232,006,000 円 → FY2026 要求 381,456,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 設備・機器等の年間稼働率[%] | 99 | 99 | 100 |
| アウトプット | 要件整理の実施件数[件] | 1 | 1 | 100 |
| アウトカム・短期 | 当該年度に業務改善を実施した件数[件] | 1 | 2 | 200 |
| アウトカム・長期 | 設備・機器等の年間稼働率[%] | 99 | 99 | 100 |
| アウトカム・長期 | 整理した要件整理に基づき業務改善を実施した累計件数[件] | 4 | 5 | 125 |
| A | 外部委託業務 情報通信システムの維持管理等、業務の課題整理等に係る業務 | 368,155,000 円 |
|---|