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消防庁の所管するシステムの運用

予算事業ID 6647 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5.3 億円 のうち 3.7 億円(69.5%)を執行。翌年度繰越 1.5 億円、不用相当額 1,188 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.3 億円、FY2026 概算要求は 3.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3.8 億円 → FY2025 当初 2.3 億円(−39.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

南海トラフや首都直下地震等の大規模自然災害等が発生した場合でも、災害応急対応を迅速・的確に行い、国民の命を守るという消防庁の使命を果たすため、消防庁における業務の継続的改善や、消防庁が所掌する消防防災業務を支援する機器・設備等の効率化、高度化により、大規模災害時にも継続的に災害応急活動が可能となるよう耐災害性の強化等、消防庁の危機管理能力の向上を図る。

事業の概要

○消防庁の情報通信機器や情報収集処理車両の維持・管理、衛星を含む各種通信回線の確保、消防防災無線網の維持・管理、必要な機器更新等を継続して実施する。/○業務効率化や総務省デジタル・ガバメント中長期計画に基づくシステムの更改に向けて、業務における課題整理や各種調査を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3.8 億円 要求の 100%現額 5.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3.7 億円 執行率 69.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,188 万円 現額の 2.2%翌年度繰越 1.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜200%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3.8 億円
補正予算1.5 億円
歳出予算現額5.3 億円

使い道

執行額3.7 億円
翌年度繰越1.5 億円
不用相当額1,188 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 399,238,000 円 449,238,000 円 316,378,000 円
2024 380,358,000 円 529,958,000 円 368,477,000 円
2025 232,006,000 円 795,206,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2023399,238,000 円449,238,000 円316,378,000 円70.4%132,860,000 円2025年度シート
2024380,358,000 円380,358,000 円529,958,000 円368,477,000 円69.5%11,881,000 円2025年度シート
2025413,361,000 円232,006,000 円795,206,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 380,358,000 円 → FY2025 要求 413,361,000 円 → FY2025 当初 232,006,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 368,477,000 円(69.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 232,006,000 円 → FY2026 要求 381,456,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
380,358,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
380,358,000 円
補正予算
149,600,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
529,958,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 149,600,000 円(1件)、当初予算 380,358,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
368,477,000 円
執行率
69.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
149,600,000 円
不用相当額
11,881,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ①については、無線通信機器等の稼働率が99%以上となっており、適切に運用されている。アクティビティ②については、当該アクティビティの検討を支援する業者などと緊密に連携して、業務改善を継続的に実施できている。
改善の方向性
アクティビティ①及び②ともに、引き続き事業を適切に実施する。
外部有識者点検
(記載なし)
推進チーム所見
現状通り
・引き続き適正な予算執行に努めること。 ・引き続き、成果指標の達成に向け、着実な事業の実施に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット設備・機器等の年間稼働率[%]9999 100
アウトプット要件整理の実施件数[件]11 100
アウトカム・短期当該年度に業務改善を実施した件数[件]12 200
アウトカム・長期設備・機器等の年間稼働率[%]9999 100
アウトカム・長期整理した要件整理に基づき業務改善を実施した累計件数[件]45 125

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
通信機器や情報システムに関する高度な専門知識が必要であったり、人員確保・体制構築が難しいなどの理由から、結果として一者応札となったものもあるが、十分な公告期間及び履行期間を確保する、仕様書の工夫を行うなど、引き続き広く競争性を確保するように努める。上記も含め、更なる経費の効率化を図り、引き続き適正な予算執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
232,006,000 円
FY2026 概算要求
381,456,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A外部委託業務
情報通信システムの維持管理等、業務の課題整理等に係る業務
368,155,000 円