法務省 / 矯正局 / 総務課

矯正医療体制の整備

予算事業ID 6668 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 43.6 億円 のうち 42.3 億円(97.0%)を執行。翌年度繰越 4,362 万円、不用相当額 8,621 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 41.9 億円、FY2026 概算要求は 56.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 44.2 億円 → FY2025 当初 41.9 億円(−5.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所に収容された被収容者に対し、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずることを目的としている。

事業の概要

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所において、関係法令に基づき、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるために必要な保健衛生及び医療に関する物的・人的資源の整備を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 51 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 44.2 億円 要求の 86.6%現額 43.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 42.3 億円 執行率 97.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 8,621 万円 現額の 2%翌年度繰越 4,362 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 86.9〜95%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 56.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算44.2 億円
補正予算4,362 万円
予備費等-1.1 億円
歳出予算現額43.6 億円

使い道

執行額42.3 億円
翌年度繰越4,362 万円
不用相当額8,621 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 4,606,021,000 円 5,977,623,000 円 5,861,021,000 円
2024 4,419,474,000 円 4,356,980,000 円 4,227,157,000 円
2025 4,189,881,000 円 5,199,736,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20234,606,021,000 円5,977,623,000 円5,861,021,000 円98.0%116,602,000 円2025年度シート
20245,103,000,000 円4,419,474,000 円4,356,980,000 円4,227,157,000 円97.0%86,208,000 円2025年度シート(改訂)
20254,978,053,000 円4,189,881,000 円5,199,736,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 4,419,474,000 円 → FY2025 要求 4,978,053,000 円 → FY2025 当初 4,189,881,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,227,157,000 円(97.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 4,189,881,000 円 → FY2026 要求 5,653,089,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
5,103,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,419,474,000 円
補正予算
43,615,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-106,109,000 円
歳出予算現額
4,356,980,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 43,615,000 円(1件)、当初予算 4,419,474,000 円(7件)、予備費等1 -106,109,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,227,157,000 円
執行率
97.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
43,615,000 円
不用相当額
86,208,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
矯正行政は、被収容者の収容を確保し、その人権を尊重しつつ、それぞれの法的地位に応じた適正な処遇を実現することにより、犯罪・非行をした者の再犯・再非行を防止するものであり、国が実施すべき事業である。また、再犯・再非行防止に向けた各種指導・支援の実施に当たっては、その前提として安定的な収容生活環境の維持及び処遇環境の整備が必須である。そのため、被収容者に対し、一般社会の生活水準と著しい開差が生じないよう、必要な経費を支出し、医療措置を適切に実施している。アクティビティ①については、短期アウトカムは目標を達成したものの、長期アウトカムについては、目標を達成していないため、引き続き、矯正医官の確保を推進する。
改善の方向性
安定的に矯正医官を確保するために、矯正医官の認知度を高め、その社会的意義や魅力について理解してもらうことが必要であるため、引き続き、適切な矯正医官採用広報活動を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き効率的な予算執行に努められたい。効果発現経路がわかりやすく記載されている。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット矯正医官確保を推進するため、合同就職説明会などの広報活動を実施した回数[回]88 100
アウトカム・短期参加者のうち矯正医官の広報ブース等を訪問し、説明を受けた者の割合[%]109.5 95
アウトカム・長期矯正医官の充足率[人]327284 86.85015

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
本事業において、矯正医官の確保は、最も重要な指標の一つと考えられるため、定員の充足を長期アウトカムの成果目標とした。
FY2025 当初予算(参考)
4,189,881,000 円
FY2026 概算要求
5,653,089,000 円
うち要望額
36,700,000 円
主な増減理由
医療情報連携体制の強化に伴う(目)収容諸費の増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A矯正施設
被収容者に対する医療の実施等
4,227,157,000 円
B株式会社メディセオ ほか
医療機器、医療品等の購入、外部診療費等
3,912,358,000 円
C個人等
被収容者に対する医療を実施するための謝金
248,500,000 円
D職員等
矯正医療の充実を図るための各種協議会等への参加
66,299,000 円