総務省 / 行政管理局 / 調査法制課

調査法制事業

予算事業ID 667 前年度事業 開始 1946年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 9,561 万円 のうち 8,283 万円(86.6%)を執行。不用相当額 1,278 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1.1 億円、FY2026 概算要求は 1.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 9,561 万円 → FY2025 当初 1.1 億円(+10.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

行政手続制度、行政不服審査制度、国の行政機関及び独立行政法人等(以下「国の行政機関等」という。)の情報公開制度を適正かつ円滑に運用することにより、行政の信頼性の確保及び透明性の向上を図る。

事業の概要

行政運営の基本的、共通的なルール(行政手続法、行政不服審査法、情報公開法等)について、各行政機関等の運用状況の把握、各行政機関等において適正な運用を図るための普及啓発、国民の円滑な制度の利用を図るための周知活動等を実施。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 9,561 万円 要求の 94.6%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 8,283 万円 執行率 86.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,278 万円 現額の 13.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 99.9〜135.7%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 1.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算9,561 万円
歳出予算現額9,561 万円

使い道

執行額8,283 万円
不用相当額1,278 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 260,000,000 円 260,000,000 円 193,000,000 円
2022 183,600,000 円 183,600,000 円 79,000,000 円
2023 101,090,000 円 101,090,000 円 85,455,463 円
2024 95,607,000 円 95,607,000 円 82,828,484 円
2025 105,502,000 円 105,502,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021260,000,000 円260,000,000 円193,000,000 円74.2%67,000,000 円2025年度シート
2022228,000,000 円183,600,000 円183,600,000 円79,000,000 円43.0%104,600,000 円2025年度シート
2023220,600,000 円101,090,000 円101,090,000 円85,455,463 円84.5%15,634,537 円2025年度シート
2024101,090,000 円95,607,000 円95,607,000 円82,828,484 円86.6%12,778,516 円2025年度シート
2025119,963,000 円105,502,000 円105,502,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 95,607,000 円 → FY2025 要求 119,963,000 円 → FY2025 当初 105,502,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 82,828,484 円(86.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 105,502,000 円 → FY2026 要求 119,284,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
101,090,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
95,607,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
95,607,000 円
その他特記事項
2023年度要求額現事業単位:111,081千円旧事業単位:228,000千円(事業番号 2022-総務省-21-0001 行政管理実施事業)
内訳(予算種別)
当初予算 95,607,000 円(8件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
82,828,484 円
執行率
86.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
12,778,516 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
行政運営の改善・効率化や行政の信頼性の確保及び透明性の向上に資する成果目標の達成に向け、各府省の業務改革の推進や、国の行政機関等の情報公開制度等の適正かつ円滑な運用を着実に実施しており、本施策に係る経費についても、所要額の精査や競争性確保等を通じて、コスト削減に努めている。
改善の方向性
今後も各事業の所要額の精査や調達の競争性確保等を通じて、更なる予算の効率的な執行に努め、本施策を実施に取り組む。
外部有識者点検
(記載なし)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
・更なる経費の効率化を図り、適正な予算執行に努めること。・引き続き、成果指標の目標達成に向け、着実な事業の実施に努めること。・長期アウトカムについて、アクティビティの目標である各制度の適正かつ円滑な運用の確保等について定量的な指標設定できないか、引き続き検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研修・説明会等の実施回数[回]414 350
アウトプット研修・説明会等の実施回数[回]511 220
アウトプット制度の趣旨の徹底や運用の改善・効率化を図るための必要な対応の実施件数(研修の実施、通知の発出等)[件]109 90
アウトカム・短期理解度の向上を確認するため、研修・説明会等実施後アンケートにおいて理解度が向上したと回答した割合[%]7090 128.57143
アウトカム・短期行政不服審査法に基づく審理手続に関する実践研修アンケート結果において「効果的だった」と回答した割合[%]7095 135.71429
アウトカム・短期国の行政機関等における情報公開制度において、期限内(※)に開示決定等がされたものの割合※ 原則30日以内。延長した場合には延長期限内[%]10099.9 99.9
アウトカム・長期--
アウトカム・長期--
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
更なる経費の効率化、適正な予算執行に努め、着実に事業を実施するとともに、定量的な指標の設定などアウトカムの達成状況を適切に把握できる指標の設定について引き続き検討する。
FY2025 当初予算(参考)
105,502,000 円
FY2026 概算要求
119,284,000 円
うち要望額
25,000,000 円
主な増減理由
重要政策推進枠での要求(25,000千円)等

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般財団法人行政管理研究センターほか
行政運営の基本的・共通的制度関係(調査委託、総合案内所運営等)
82,829,000 円