厚生労働省 / 保険局 / 保険課

高齢者医療運営円滑化等補助金(高齢者医療支援金等負担金助成事業(制度改正等による影響を受けた健康保険組合に対する補助))

予算事業ID 6895 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 35.7 億円 のうち 20.4 億円(57.1%)を執行。翌年度繰越 15.3 億円、不用相当額 9000 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.5 億円、FY2026 概算要求は 5.7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2.5 億円 → FY2025 当初 2.5 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

高齢者医療制度の基盤の安定化を図るため、制度改正等による影響を受けた健康保険組合に対して助成を行う。

事業の概要

①高齢者支援金等負担金助成事業/短時間労働者の適用拡大に伴う財政支援事業/②高齢者支援金等負担金助成事業/医療DXを活用した保健事業の取組等強化事業

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 16.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.5 億円 要求の 15.6%現額 35.7 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 20.4 億円 執行率 57.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 9000 円 現額の 0%翌年度繰越 15.3 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 120%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 5.7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.5 億円
補正予算15.3 億円
前年度繰越9.9 億円
予備費等7.9 億円
歳出予算現額35.7 億円

使い道

執行額20.4 億円
翌年度繰越15.3 億円
不用相当額9000 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 1,044,932,000 円 3,034,918,000 円 1,979,168,000 円
2024 253,840,000 円 3,567,375,000 円 2,035,366,000 円
2025 253,840,000 円 3,611,722,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20231,044,932,000 円3,034,918,000 円1,979,168,000 円65.2%65,750,000 円2025年度シート
20241,624,600,000 円253,840,000 円3,567,375,000 円2,035,366,000 円57.1%9,000 円2025年度シート(改訂)
20251,117,948,000 円253,840,000 円3,611,722,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 253,840,000 円 → FY2025 要求 1,117,948,000 円 → FY2025 当初 253,840,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,035,366,000 円(57.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 253,840,000 円 → FY2026 要求 569,840,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,624,600,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
253,840,000 円
補正予算
1,532,000,000 円
前年度繰越
990,000,000 円
予備費等
791,535,000 円
歳出予算現額
3,567,375,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 990,000,000 円(1件)、第1次補正予算 1,532,000,000 円(1件)、当初予算 253,840,000 円(1件)、予備費等1 791,535,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,035,366,000 円
執行率
57.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
1,532,000,000 円
不用相当額
9,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
当事業は、適用拡大等の影響を受け、財政が逼迫している健康保険組合に対して一定の財政支援を行うことにより、保険料の上昇抑制、ひいては健康保険組合自体の解散の防止となり、高齢者医療制度の円滑な運営に資することを目的とした事業であり、効率的かつ適切に執行されている。
改善の方向性
当事業については、制度改正等により影響を受けた健康保険組合に対して重点的に助成している。健康保険組合の財政状況等の動向を踏まえて、事業のあり方を検討していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
制度改正の動向等も踏まえつつ、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット高齢者支援金等負担金助成事業/短時間労働者の適用拡大に伴う財政支援事業[千円]10450761045366 100.02775
アウトプット高齢者支援金等負担金助成事業/医療DXを活用した保健事業の取組等強化事業[千円]
アウトカム・長期法定給付費に要する費用の補助により、健康保険事業の円滑な運営を図った保険者数[団体]1518 120
アウトカム・長期保健事業等の実施に係る経費にかかる補助により、医療DXを活用し保険者機能の基盤強化を図った保険者数[団体]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
制度改正の状況を踏まえ、財政逼迫組合などに対して適切に支援ができるよう、引き続き必要な予算額の確保と執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
253,840,000 円
FY2026 概算要求
569,840,000 円
うち要望額
1,097,948,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aイオン健康保険組合ほか
短時間労働者の適用拡大の影響により加入者が増加し、今後、財政が逼迫するおそれのある健康保険組合に対し助成を行う。
1,045,366,000 円
B健康保険組合連合会
出産・子育ての安心につながる環境整備のため、こどもにとってよりよい医療の在り方の実現や出産費用の見える化により公表される情報の活用を図るための取組等を行う健康保険組合に対し助成を行う。
990,000,000 円
C健康保険組合連合会
医療DXにおける推進策としてレセプト・健診データ・ICT等の活用拡大、データ連携による健康管理の充実や、全国医療情報プラットフォームを活用し、プラットフォーム内で共有される種々の情報(医療・薬剤情報・特定健診等情報等)を用いた保健事業の取組等を行う健康保険組合に対して助成を行う。
0 円