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高齢者医療運営円滑化等補助金(被用者保険運営円滑化推進事業(共同助成事業及びレセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業))

予算事業ID 6896 前年度事業 開始 2009年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 8.5 億円 のうち 6.4 億円(76.0%)を執行。翌年度繰越 1.2 億円、不用相当額 8,314 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 5.2 億円、FY2026 概算要求は 6.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 6.1 億円 → FY2025 当初 5.2 億円(−14.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

高齢者医療制度の基盤の安定化を図るため、被用者保険の保険者の後期高齢者支援金等の負担を緩和するための助成及び特定保健指導等の実施に対する助成を行う。

事業の概要

①被用者保険運営円滑化推進事業/共同助成事業/ 健康保険組合連合会等が保険者と共同して行う事業(保健師等による特定保健指導等推進に資する事業)に対する助成事業/②被用者保険運営円滑化推進事業/レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業・成果連動型民間委託契約方式保健事業/ 健康保険組合等の保険者において、データヘルスの取組を一層効果的・効率的に実施し、保険者機能を強化するための事業に係る費用を補助

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6.1 億円 要求の 83.5%現額 8.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.4 億円 執行率 76.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 8,314 万円 現額の 9.8%翌年度繰越 1.2 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜104.2%(4 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 6.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6.1 億円
補正予算1.2 億円
前年度繰越1.2 億円
歳出予算現額8.5 億円

使い道

執行額6.4 億円
翌年度繰越1.2 億円
不用相当額8,314 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 607,681,000 円 777,681,000 円 646,125,000 円
2024 607,681,000 円 847,681,000 円 644,541,000 円
2025 520,181,000 円 760,181,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2023607,681,000 円777,681,000 円646,125,000 円83.1%11,556,000 円2025年度シート
2024727,681,000 円607,681,000 円847,681,000 円644,541,000 円76.0%83,140,000 円2025年度シート
2025640,181,000 円520,181,000 円760,181,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 607,681,000 円 → FY2025 要求 640,181,000 円 → FY2025 当初 520,181,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 644,541,000 円(76.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 520,181,000 円 → FY2026 要求 640,181,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
727,681,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
607,681,000 円
補正予算
120,000,000 円
前年度繰越
120,000,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
847,681,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 120,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 120,000,000 円(1件)、当初予算 607,681,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
644,541,000 円
執行率
76.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
120,000,000 円
不用相当額
83,140,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
データヘルス推進事業については、中・小規模の保険者にも等しく効率的かつ効果的な事業が導入できるよう初期費用の補助や先進的なデータヘルス事業のパッケージ化、また、データヘルス事業の導入・運営のための人材育成や環境整備等を行うため、健康保険組合や協会けんぽ等に補助することは、データヘルスの更なる推進に向けて、効率的かつ適切に執行されている。
改善の方向性
医療保険制度の動向を踏まえて、事業のあり方を検討していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、適切な予算執行に努めるとともに、共同助成事業については、特定保健指導の実施率向上に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット被用者保険運営円滑化推進事業(共同助成事業) 事業の実績額及び補助金の交付額[千円]348581348581 100
アウトプット事業の実績及び交付実績[団体]2020 100
アウトカム・短期都道府県連合会からの申請団体数[団体]4747 100
アウトカム・長期健康保険組合決算報告おける黒字組合数の割合(黒字組合数/全組合数)[%]5052.1 104.2
アウトカム・長期健康保険組合連合会における保健師等による特定保健指導推進に要する対象経費に対する補填割合(執行額/申請額)[%]100100 100
アウトカム・長期HP上に事例を掲載する。[団体]55 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
共同助成事業については、特定保健指導の実施率向上に努め、実績報告を踏まえた適切な予算額の確保と執行を行うこととする。
FY2025 当初予算(参考)
520,181,000 円
FY2026 概算要求
640,181,000 円
うち要望額
221,200,000 円
主な増減理由
令和7年度当初予算及び令和6年度補正予算で要求を行った同事業について令和8年度当初予算で要求するもの。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 7 / 7 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A健康保険組合連合会
保険者と共同して行う保健事業(保健師等による特定保健指導等推進に資する事業)に対して援助
348,581,000 円
E社会保険診療報酬支払基金
レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業
120,000,000 円
C北陸銀行健康保険組合ほか(PFS事業)
レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業(PFS事業)
75,502,000 円
D健康保険組合連合会
レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業
41,200,000 円
F全国健康保険協会
レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業
24,200,000 円
B神戸製鋼所健康保険組合ほか(共同事業)
レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業(共同事業)
21,258,000 円
G国立大学法人東京大学
レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業
13,800,000 円