厚生労働省 / 老健局 / 老人保健課

介護予防活動普及展開事業

予算事業ID 6937 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4,591 万円 のうち 4,277 万円(93.2%)を執行。不用相当額 314 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 4,591 万円、FY2026 概算要求は 5,348 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 4,591 万円 → FY2025 当初 4,591 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

介護予防活動普及展開事業は、社会保障審議会介護保険部会の議論や一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめを踏まえ、第9期介護保険事業(支援)計画の円滑な実施のため、介護予防の取組を更に推進し、より効果的な介護予防の取組の展開に資する事業となるよう、検討委員会や研修会の開催、市町村への伴走支援、普及啓発等を行う。

事業の概要

本事業における実施内容は以下のとおりである。/(1)介護予防の推進に関する検討委員会の設置・開催・事務局運営/(2)都道府県等担当者会議の開催/(3)PDCAサイクルに沿った取組の推進に資する研修会の実施/(4)先進的な自治体への現地視察研修の実施/(5)普及啓発の実施(Webサイトの運用)/(6)市町村への伴走支援

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4,591 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,591 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 4,277 万円 執行率 93.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 314 万円 現額の 6.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 81.1%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 5,348 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,591 万円
歳出予算現額4,591 万円

使い道

執行額4,277 万円
不用相当額314 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 44,438,000 円 44,438,000 円 43,861,352 円
2024 45,913,000 円 45,913,000 円 42,771,548 円
2025 45,913,000 円 45,913,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202344,438,000 円44,438,000 円43,861,352 円98.7%576,648 円2025年度シート
202445,913,000 円45,913,000 円45,913,000 円42,771,548 円93.2%3,141,452 円2025年度シート
202552,760,000 円45,913,000 円45,913,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 45,913,000 円 → FY2025 要求 52,760,000 円 → FY2025 当初 45,913,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 42,771,548 円(93.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 45,913,000 円 → FY2026 要求 53,475,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
45,913,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
45,913,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
45,913,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 45,913,000 円(1件)、予備費等1 0 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
42,771,548 円
執行率
93.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,141,452 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
通いの場の参加率は順調に上昇しているものの、各年度の目標には到達していない状況である。
改善の方向性
地域の実情に応じた通いの場の取組の充実を通じた介護予防の推進について、自治体や有識者の意見等も踏まえ見直しを行い、その結果を活用して効果的な介護予防施策に関する研修会や関連情報の普及啓発を強化していく。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 事業目的を確実に達成いただくのに必要十分な予算額を確保いただき適正に執行いただく事が必要である。(加藤 達也)
推進チーム所見
現状通り
目標の達成に向けて引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット会議動画の視聴回数[回]805174 21.61491
アウトプット都道府県等担当者会議の参加申込件数[件]805
アウトカム・短期事後アンケートに占める「参考になった」、「やや参考になった」の割合[%]9073 81.11111
アウトカム・短期事後アンケートでの回答全体(無回答等除く)に占める「参考になった」、「やや参考になった」、「普通」の割合[%]93
アウトカム・長期「介護予防に資する住民主体の通いの場」への参加率[%]7.7
アウトカム・長期「介護予防に資する住民主体の通いの場」への参加率[%]7.7

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
45,913,000 円
FY2026 概算要求
53,475,000 円
主な増減理由
令和7年度まで実施していた「介護予防と保健事業の一体的な取組に関する研修等支援事業」と本事業の統廃合を行い、これら2事業を合算した金額となっているため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社野村総合研究所
・検討委員会の設置・開催等/・研修会議の開催/・市町村への伴走支援 等
42,771,548 円
BNRIネットコム株式会社ほか
Webサイトの運営等
9,900,000 円