厚生労働省 / 老健局 / 介護保険計画課

保険者機能強化推進交付金等調査分析事業

予算事業ID 6944 前年度事業 開始 2019年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,650 万円 のうち 1,573 万円(95.3%)を執行。不用相当額 76.9 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,464 万円、FY2026 概算要求は 1,650 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,650 万円 → FY2025 当初 1,464 万円(−11.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金については、保険者機能の強化を図る観点から、国が定める評価指標に基づき、保険者及び都道府県が行う様々な取組の評価を行い、その結果に応じて交付金を交付する制度であるが、保険者等の取組状況を検証・分析し、その取組を一層促すためのより的確な評価指標の在り方について検討を行うなど、必要な調査研究を行うことを通じて、本制度が保険者機能強化に一層資するものとなるよう、制度の改善につなげていくことを目的とする。

事業の概要

保険者機能強化推進交付金等に関して、民間事業者に委託することにより、①評価結果の集計・分析、②保険者等の取組状況の実態把握、③アウトカムとの関連分析、④評価指標の改善検討等の調査研究を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,650 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,650 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,573 万円 執行率 95.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 76.9 万円 現額の 4.7%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 58.9〜70.5%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,650 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,650 万円
歳出予算現額1,650 万円

使い道

執行額1,573 万円
不用相当額76.9 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 14,565,000 円 14,565,000 円 14,063,510 円
2024 16,499,000 円 16,499,000 円 15,730,116 円
2025 14,642,000 円 14,642,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202314,565,000 円14,565,000 円14,063,510 円96.6%501,490 円2025年度シート
202416,499,000 円16,499,000 円16,499,000 円15,730,116 円95.3%768,884 円2025年度シート
202514,642,000 円14,642,000 円14,642,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 16,499,000 円 → FY2025 要求 14,642,000 円 → FY2025 当初 14,642,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 15,730,116 円(95.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 14,642,000 円 → FY2026 要求 16,499,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
16,499,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
16,499,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
16,499,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 16,499,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
15,730,116 円
執行率
95.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
768,884 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業においては、保険者機能強化推進交付金等に関する評価結果の集計・分析や、自治体の取組状況に関する実態把握、学識経験者・自治体職員等からなる検証委員会による評価指標の検証などを行っているが、これらの成果は評価指標の見直しに活用されるなど、事業目的に沿った事業の遂行がなされていると認められる。
改善の方向性
今後とも、より効率的な事業実施が図られるようにするとともに、制度の改善に資するものとなるよう取り組んでいく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
長期アウトカムについて、前年度の所見を踏まえて目標値の設定が行われた。引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査対象自治体数[自治体]17881788 100
アウトカム・短期都道府県評価指標の項目数[項目]176124 70.45455
アウトカム・短期市町村評価指標の項目数[項目]207122 58.9372
アウトカム・長期都道府県平均評価点の対前年度改善[点]516.13
アウトカム・長期市町村平均評価点の対前年度改善[点]422.35

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
14,642,000 円
FY2026 概算要求
16,499,000 円
主な増減理由
本委託事業について、令和8年度においては令和7年度に比べて会議の開催回数が多くなる予定で、人件費の高騰も見据えたため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社日本能率協会総合研究所
保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の評価指標と活用方策に関する調査研究
15,730,000 円