厚生労働省 / 老健局 / 高齢者支援課

自然災害等発生時の対応力強化推進事業

予算事業ID 6947 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,000 万円 のうち 1,663 万円(83.1%)を執行。不用相当額 337 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,500 万円、FY2026 概算要求は 1,500 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2,000 万円 → FY2025 当初 1,500 万円(−25.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

感染症等の流行に伴い、介護事業所は通常とは異なるサービス形態で、介護事業者においては感染者又は濃厚接触者となるリスクを抱えながら継続して介護サービスを提供する必要がある。令和3年度介護報酬改定においては、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に業務継続計画(BCP)の策定、研修・訓練の実施等が義務付けられたところ(令和6年3月31日まで経過措置あり)。本事業においては、介護事業所や介護従事者が感染対策に関する正しい知識や災害発生時の対応方法を習得し、感染及び災害対策を行った上で事業継続ができるよう、対応力の向上を目的とする。

事業の概要

介護従事者向けの感染や災害対策に関する研修・訓練(シミュレーション)の開催、介護事業所におけるBCP作成や定期的な見直しに係る支援等を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,000 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,000 万円 要求の 40%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,663 万円 執行率 83.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 337 万円 現額の 16.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 97.9%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,500 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,000 万円
歳出予算現額2,000 万円

使い道

執行額1,663 万円
不用相当額337 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 50,000,000 円 29,632,000 円 13,631,921 円
2024 20,000,000 円 20,000,000 円 16,627,800 円
2025 15,000,000 円 15,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202350,000,000 円29,632,000 円13,631,921 円46.0%16,000,079 円2025年度シート
202450,000,000 円20,000,000 円20,000,000 円16,627,800 円83.1%3,372,200 円2025年度シート
202520,000,000 円15,000,000 円15,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 20,000,000 円 → FY2025 要求 20,000,000 円 → FY2025 当初 15,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 16,627,800 円(83.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 15,000,000 円 → FY2026 要求 15,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
50,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
20,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
20,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 20,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
16,627,800 円
執行率
83.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,372,200 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和3年度より、全ての介護サービス事業所等において業務継続計画(BCP)の策定、研修・訓練の実施を義務づけるとともに、令和6年度より業務継続計画(BCP)が未策定の場合における減算を導入したところ。本事業の実施により、長期アウトカムである業務継続計画策定率が増加したことから十分に活用されているといえる。
改善の方向性
介護事業所等における業務継続計画(BCP)の策定、研修・訓練の実施等については令和6年度より完全に義務化となったが、策定後においても効果的な業務継続計画(BCP)の見直しができるよう、引き続き介護事業者に対しての支援を継続していくとともに長期アウトカムの見直しを検討する。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 実績等を踏まえ適切な予算額を確保し、適正な執行に努めること。(井野 麻美)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研修参加事業所数[人]2480024087 97.125
アウトカム・長期業務継続計画策定率[策定率]10097.9 97.9

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
15,000,000 円
FY2026 概算要求
15,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社エーフォース
・介護サービス施設・事業所における業務継続計画(BCP)の策定に向けた支援/・介護従事者向けの研修の実施
16,628,000 円