厚生労働省 / 医政局 / 歯科保健課

歯科専門職の業務の普及啓発事業

予算事業ID 6996 前年度事業 開始 2024年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.9 億円 のうち 2,264 万円(11.7%)を執行。翌年度繰越 1.5 億円、不用相当額 2,026 万円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 1.5 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 189 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

我が国の将来の歯科保健医療を担う、良質な歯科専門職の人材を確保し、ひいては、我が国の歯科保健医療の質の向上を図ることを目的としている。

事業の概要

我が国の歯科保健医療を担う人材を確保するための検討に必要な情報を収集するため、歯科専門職の勤務先や働き方等の実態を調査するとともに、国民の歯科専門職の業務の理解を深め、魅力伝えることにより、良質な人材を確保できるよう、効果的な普及啓発の方策の検討を行う。/また、その検討を踏まえつつ効果的な手法を用いて、より人材確保につながる対象者に普及啓発を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 1.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,264 万円 執行率 11.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,026 万円 現額の 10.4%翌年度繰越 1.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 189 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算1.5 億円
前年度繰越4,290 万円
歳出予算現額1.9 億円

使い道

執行額2,264 万円
翌年度繰越1.5 億円
不用相当額2,026 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 27,613,000 円 0 円
2024 0 円 193,969,000 円 22,641,000 円
2025 0 円 300,349,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円27,613,000 円0 円要確認2025年度シート
20240 円0 円193,969,000 円22,641,000 円11.7%20,261,000 円2025年度シート
2025151,067,000 円0 円300,349,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 151,067,000 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 22,641,000 円(11.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 1,885,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
151,067,000 円
前年度繰越
42,902,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
193,969,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 42,902,000 円(1件)、第1次補正予算 151,067,000 円(1件)、当初予算 0 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
22,641,000 円
執行率
11.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
151,067,000 円
不用相当額
20,261,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ「人材確保の検討に必要な情報を収集するための、歯科専門職の勤務先や働き方等の実態調査や、歯科専門職の業務の効果的な普及啓発の方策の検討を行うための支援を行う。」のアウトプットである「歯科専門職の実態調査や普及啓発の方策の検討を行う委員会の開催回数」については達成できている。また、長期アウトカムである「歯科専門職の実態調査の結果及び普及啓発の方策について検討し、取りまとめた事業報告書数」についても達成することができている。
改善の方向性
アクティビティ「人材確保の検討に必要な情報を収集するための、歯科専門職の勤務先や働き方等の実態調査や、歯科専門職の業務の効果的な普及啓発の方策の検討を行うための支援を行う。」について、検討を行う委員会の開催回数や報告書数の目標は一定程度達成できていることから、今後は具体検討を進め、普及啓発を行う。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 本事業の目的に鑑み、普及啓発活動の実施及びその効果検証に際しては、可能な範囲で中間アウトカムや定量的指標の設定等、最終目的との連動性を明確にする取組を行うこと。(大谷 恵未)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
歯科専門職の勤務先や働き方等の実態を調査するとともに、国民の歯科専門職の業務の理解を深め、魅力伝えることにより、良質な人材を確保できるよう、効果的な普及啓発の方策の検討を行うために必要な事業であるが、執行率が低いことから、事業内容の見直し等により執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット歯科専門職の実態調査や普及啓発の方策の検討を行う委員会の開催回数[件]35 166.66667
アウトカム・長期歯科専門職の実態調査の結果及び普及啓発の方策について検討し、取りまとめた事業報告書数[冊]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き必要な予算額を確保し適切な執行に努めるとともに、今後、具体検討を進め、普及啓発を進めていく上で必要な事業内容・規模・予算等を検討し、執行率の改善を図る。また、本事業の目的を踏まえた普及啓発活動の実施やその効果検証を行うことができるように取り組む。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
1,885,000 円
うち要望額
1,885,000 円
主な増減理由
新規事業の要求に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aみずほリサ-チ&テクロノジーズ株式会社
歯科専門職の業務の普及啓発事業
22,641,000 円
B株式会社東京アドエージェンシーほか
再委託 歯科専門職の業務の普及啓発事業
12,834,000 円