国土交通省 / 物流・自動車局 / 自動車整備課

自動車整備業におけるDX化対策

予算事業ID 7346 前年度事業 開始 2022年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 8.8 億円 のうち 6.9 億円(78.6%)を執行。不用相当額 1.9 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 12.9 億円、FY2026 概算要求は 8.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 8.8 億円 → FY2025 当初 12.9 億円(+46.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、自動車整備業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)による生産性向上・経営効率化を推進するため、運輸支局等における「紙処理」を中心とした自動車整備事業に関する各種申請等の手続きのデジタル化を進める。/また、自動車の電子的な検査に必要な環境整備に向けた調査・検討を行うことを目的とする。

事業の概要

本事業は、①自動車整備事業者からの申請のデジタル化と②自動車の電子的な検査の環境整備を実現するための事業である。/①については、現状システムの調査、デジタルシステム化要件の調査・検討、システム構築を行うもので、令和4年度から実施している。/②については、自動車の電子的な検査の実施に必要な環境整備を実施するもので令和5年度から実施している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 9.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8.8 億円 要求の 91.7%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.9 億円 執行率 78.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.9 億円 現額の 21.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100〜500%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 8.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8.8 億円
歳出予算現額8.8 億円

使い道

執行額6.9 億円
不用相当額1.9 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 286,000,000 円 286,000,000 円 164,308,705 円
2024 879,921,000 円 879,921,000 円 691,350,000 円
2025 1,292,572,000 円 1,292,572,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2023286,000,000 円286,000,000 円164,308,705 円57.5%121,691,295 円2025年度シート
2024960,000,000 円879,921,000 円879,921,000 円691,350,000 円78.6%188,571,000 円2025年度シート
20251,357,974,000 円1,292,572,000 円1,292,572,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 879,921,000 円 → FY2025 要求 1,357,974,000 円 → FY2025 当初 1,292,572,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 691,350,000 円(78.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 1,292,572,000 円 → FY2026 要求 826,121,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
960,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
879,921,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
879,921,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 879,921,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
691,350,000 円
執行率
78.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
188,571,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ①については、オンライン申請を行う手続きを決定し、調達に関する要件仕様を確定した。アクティビティ②については、試行運用に多くの事業者の参加があった。
改善の方向性
アクティビティ①については、オンライン化の実施及び運用開始に向けて引き続き取り組む。アクティビティ②については、課題の改善を通じて引き続き環境整備に取り組む。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
引き続き申請のデジタル化と電子的検査環境の構築に資するべく、より効率的、効果的な事業の実施を図るべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット整理した手続き及び連携システムの数[件]1011 110
アウトプット調査の実施件数[件]11 100
アウトカム・短期仕様を確定した数[件]11 100
アウトカム・短期試行運用に参加した調査事業者数[事業者]400020000 500
アウトカム・短期関係者と課題を共有し対策について検討する会合を行った回数[回]
アウトカム・長期構築するシステム数[件]
アウトカム・長期OBD検査数[万台]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
効率的・効果的な実施方法を引き続き検討する。特に申請のデジタル化については、より多くの方に容易に利用していただけるよう検討する。
FY2025 当初予算(参考)
1,292,572,000 円
FY2026 概算要求
826,121,000 円
主な増減理由
R7年度で終了した事業(自動車整備業に係る各種申請手続きのシステム開発)と、R8年度から開始する事業(自動車整備士に係る各種申請手続きのシステム開発等)の事業費の差

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A日本電気株式会社
システム開発
662,200,000 円
Bアビームコンサルティング株式会社
コンサルティング業務
29,150,000 円