総務省 / 情報流通行政局 / 地域通信振興課

地域情報化の推進

予算事業ID 737 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3,996 万円 のうち 3,164 万円(79.2%)を執行。不用相当額 832 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 5,355 万円、FY2026 概算要求は 4,279 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 4,090 万円 → FY2025 当初 5,355 万円(+30.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域情報化を効率的・効果的に推進することにより、地域が抱える様々な課題(医療、防災、地域活性化等)をICTの利活用を通じて解決することを目的とする。

事業の概要

地域が抱える様々な課題をICTを利活用して解決を図ろうとする地方公共団体等に対して、ICT利活用セミナー等を通して、ICT基盤の環境整備方策、ICT利活用の推進方策等に関する普及啓発等を実施すること等により、地域情報化を推進するための取組を総合的かつ一体的に実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4,090 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,090 万円 要求の 100%現額 3,996 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,164 万円 執行率 79.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 832 万円 現額の 20.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 4,279 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,090 万円
予備費等-94.3 万円
歳出予算現額3,996 万円

使い道

執行額3,164 万円
不用相当額832 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 29,500,000 円 29,500,000 円 9,000,000 円
2022 24,500,000 円 24,500,000 円 18,000,000 円
2023 24,903,000 円 24,903,000 円 20,642,000 円
2024 40,900,000 円 39,957,000 円 31,639,000 円
2025 53,551,000 円 53,551,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

事業名の変遷: 2024年度〜「地域情報化の推進(地方)(令和7年度要求では、地域情報化の推進)」 → 2025年度〜「地域情報化の推進」

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202129,500,000 円29,500,000 円9,000,000 円30.5%20,500,000 円2025年度シート
202249,500,000 円24,500,000 円24,500,000 円18,000,000 円73.5%6,500,000 円2025年度シート
202324,903,000 円24,903,000 円24,903,000 円20,642,000 円82.9%4,261,000 円2025年度シート
202440,900,000 円40,900,000 円39,957,000 円31,639,000 円79.2%8,318,000 円2025年度シート(改訂)
202555,000,000 円53,551,000 円53,551,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2024 当初 40,900,000 円 → FY2025 要求 55,000,000 円 → FY2025 当初 53,551,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 31,639,000 円(79.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 53,551,000 円 → FY2026 要求 42,788,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
40,900,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
40,900,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-943,000 円
歳出予算現額
39,957,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 40,900,000 円(7件)、予備費等1 -943,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
31,639,000 円
執行率
79.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
8,318,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
ICTの利活用は、地域活性化、地域医療、高齢化、防災、安心・安全など、様々な地域課題の解決方策として、地方創生を実現するために必要不可欠な手段であることから、その普及展開を目指し、効果的な取組に対する人的な支援やICT利活用の優良事例の普及展開に取組を重点化している。また、執行に当たっては、過度に高額な支出を避けるため、施策の推進に影響が出ない範囲で、最低限の支出に絞って執行している。
改善の方向性
引き続きセミナーの開催に当たって複数案件の同時開催、出張旅費の圧縮等により経費の削減に努める。
外部有識者点検
(記載なし)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
・更なる経費の効率化を図り、適正な予算執行に努めること。・引き続き、成果指標の目標達成に向け、着実な事業の実施に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット各総合通信局等におけるセミナー開催数[回]9084 93.33333
アウトカム・短期各総合通信局等が開催するセミナーにおける参加人数[人]10505
アウトカム・長期通信技術等を活用した地域課題解決の取組の創出数[件]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
・更なる経費の効率化を図り、適正な予算執行に努める。・引き続き、目標年度の目標達成に向け、着実な事業の実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
53,551,000 円
FY2026 概算要求
42,788,000 円
主な増減理由
地域情報化に係る調査研究業務の見直しに伴う減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社メディア開発綜研ほか
地域情報化推進のため必要となる経費
16,453,580 円