国土交通省 / 総合政策局 / 地域交通課

先進車両導入支援事業

予算事業ID 7376 前年度事業 開始 2023年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 9.4 億円 のうち 2,250 万円(2.4%)を執行。翌年度繰越 3.4 億円、不用相当額 5.8 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1.7 億円、FY2026 概算要求は 6 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 6 億円 → FY2025 当初 1.7 億円(−72.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、地域公共交通ネットワークの形成に必要な先進車両等の導入を支援することにより、地域づくりの一環として、利便性、持続可能性及び生産性の高い地域公共交通ネットワークへの再構築を実現することを目的とする。

事業の概要

鉄道・バスに係るEV車両、自動運転車両、GX/DX車両等の先進的な車両等の導入に対して支援することにより、より持続可能で利便性・生産性の高い地域公共交通への再構築を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 12 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6 億円 要求の 50%現額 9.4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,250 万円 執行率 2.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 5.8 億円 現額の 61.4%翌年度繰越 3.4 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 6 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6 億円
補正予算3.4 億円
歳出予算現額9.4 億円

使い道

執行額2,250 万円
翌年度繰越3.4 億円
不用相当額5.8 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 1,000,000,000 円 1,000,000,000 円 0 円
2024 600,000,000 円 940,000,000 円 22,500,000 円
2025 166,000,000 円 846,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20231,000,000,000 円1,000,000,000 円0 円1,000,000,000 円2025年度シート
20241,200,000,000 円600,000,000 円940,000,000 円22,500,000 円2.4%577,500,000 円2025年度シート
2025600,000,000 円166,000,000 円846,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 600,000,000 円 → FY2025 要求 600,000,000 円 → FY2025 当初 166,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 22,500,000 円(2.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 166,000,000 円 → FY2026 要求 600,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,200,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
600,000,000 円
補正予算
340,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
940,000,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 340,000,000 円(1件)、当初予算 600,000,000 円(1件)、予備費等1 0 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
22,500,000 円
執行率
2.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
340,000,000 円
不用相当額
577,500,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
2024年度においては、1事業者に対し、先進車両導入に向けた設計費に対して補助を実施した。
改善の方向性
引き続き次年度においても予算執行出来るよう案件形成に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
事業の目的を達成するための更なる案件形成の工夫が必要

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット先進車両導入の状況[両]00
アウトカム・短期--
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
推進チームからの所見を踏まえ、案件形成の発掘方法を見直すとともに効率的な執行に努める。また、令和8年度における具体的な施策・事業については、今後の予算編成過程等において検討を行う。
FY2025 当初予算(参考)
166,000,000 円
FY2026 概算要求
600,000,000 円
うち要望額
150,000,000 円
主な増減理由
【重要政策推進枠】R8年度重要政策推進枠:150,000千円補助対象である地方自治体等からの要望状況を踏まえた増額要求。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A香川県ほか
補助事業の執行に係る業務を行う。
22,500,000 円