国土交通省 / 都市局 / 公園緑地・景観課

こどもまんなか公園づくり支援事業

予算事業ID 7406 前年度事業 開始 2024年度 主要経費: 公園水道廃棄物処理等施設整備費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,000 万円 のうち 1,000 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1,000 万円、FY2026 概算要求は 1,000 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,000 万円 → FY2025 当初 1,000 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

こどもの遊び場の確保や、親同士・地域住民の交流機会の創出に資する都市公園の整備等を支援することにより、こどもや子育て世帯が安心・快適に日常生活を送ることができる社会を目指す。

事業の概要

市街地整備と公共施設整備の一体的な実施のノウハウをもつ都市再生機構が、周辺の市街地整備と一体的に、住まいに身近な遊び場となる都市公園を整備する事業を支援する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,500 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,000 万円 要求の 66.7%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,000 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 1,000 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,000 万円
歳出予算現額1,000 万円

使い道

執行額1,000 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 0 円 0 円
2024 10,000,000 円 10,000,000 円 10,000,000 円
2025 10,000,000 円 10,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円0 円0 円2025年度シート
202415,000,000 円10,000,000 円10,000,000 円10,000,000 円100.0%0 円2025年度シート
202520,000,000 円10,000,000 円10,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 10,000,000 円 → FY2025 要求 20,000,000 円 → FY2025 当初 10,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 10,000,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 10,000,000 円 → FY2026 要求 10,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
15,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
10,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
10,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 10,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
10,000,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ101について、短期アウトカムは2024年度時点で0となっているものの、こどもや子育て当事者の意見を踏まえた計画策定に係る検討を進められており、事業効果が発現することが見込まれる。
改善の方向性
アクティビティ101について、目標年度に向け、こどもの遊び場の確保や、親同士・地域住民の交流機会の創出に資する都市公園の整備等を引き続き推進する。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 公園整備数を短期アウトカム指標としているが、同指標はアウトプット指標であり、行政需要サイドから設定されるべきアウトカム指標はないと考えます。また、長期アウトカムは数値目標が設定されておりません。このため、予算執行前に実質的に短期及び長期のアウトカム指標が設定されておらず、予算の廃止含め検討されたい。
推進チーム所見
事業内容の一部改善
引き続き「こどもまんなかまちづくり」の推進に向けて、こどもや子育て世帯のニーズに即した都市公園の整備が行われるよう、都市再生機構とも連携を図りながら効果的な事業の執行に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットこどもまんなか公園づくり支援事業を活用した地方公共団体数(累計)[団体]11 100
アウトカム・短期こどもまんなか公園づくり支援事業を活用して策定された、公園協議会やワークショップ等を活用したこどもや子育て当事者の意見を踏まえた公園の整備計画数[件]20
アウトカム・長期こどもまんなか公園づくり支援事業で整備された公園の周囲半径250m圏内に居住する年少人口[人]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
短期アウトカムとして「公園の整備計画数」を設定しているが、本事業は自治体のみで公園の整備計画を作成することが難しい場合等に自治体からの要請に基づき、都市再生機構が自治体による公園整備計画策定を支援することに対して国が補助を行っていることから、事業対象者(事業の受益者である自治体)の状態の変化を測定するアウトカムとして適切であると考える。また、こどもや子育て当事者の意見を踏まえた公園の整備計画数をアウトカムとしており、こどもや子育て当事者といった行政需要サイドにとっての効果も測定できるアウトカムとしている。長期アウトカムの数値目標については、地域によって人口や周辺環境等の条件が異なるため自治体が作成する整備計画も踏まえつつ、国として適切な目標値を検討していく。
FY2025 当初予算(参考)
10,000,000 円
FY2026 概算要求
10,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A独立行政法人都市再生機構
こどもまんなか公園の計画策定
10,000,000 円
B株式会社URリンケージ
こどもまんなか公園の計画策定
10,000,000 円