国土交通省 / 国土技術政策総合研究所 / 水道研究室

上下水道管路の効率的な改築・点検調査に関する研究

予算事業ID 7445 前年度事業 開始 2024年度 終了予定 2026年度 主要経費: 科学技術振興費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 961 万円 のうち 48.3 万円(5.0%)を執行。不用相当額 913 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業全体の抜本的な改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 950 万円、FY2026 概算要求は 1,200 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 961 万円 → FY2025 当初 950 万円(−1.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

令和5年5月26日に「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」が公布され、水道整備・管理行政については、令和6年4月1日より国土交通省に移管される予定であり、この移管により機能強化を図ることとしている。また、上下水道の老朽管が急激に増加していることから、効率的な改築・点検調査が必要不可欠である。そこで本研究では、水道管の劣化程度を概ね予測できる劣化予測式を構築するとともに、これを活用した上下水道一体の改築・点検調査計画の策定方策を検討し、上下水道の改築・点検調査の効率化及び安定的な上下水道サービスの提供等に資することを目的とする。

事業の概要

維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルを上下水道一体で実現することを目的に、本研究は、地方公共団体、関係団体及び民間企業等へのヒアリング調査等により、水道分野の知見や管路の布設環境等に関する情報を収集するとともに、水道の主要な管種の一つであるが劣化予測が困難とされている硬質塩化ビニル管を対象に劣化予測式を構築し、これを活用した上下水道一体の改築・点検調査計画の策定方策を提示するものである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,200 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 961 万円 要求の 80.1%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 48.3 万円 執行率 5.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 913 万円 現額の 95%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業全体の抜本的な改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,200 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算961 万円
歳出予算現額961 万円

使い道

執行額48.3 万円
不用相当額913 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 0 円 0 円
2024 9,614,000 円 9,614,000 円 483,000 円
2025 9,504,000 円 9,504,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円0 円0 円2025年度シート
202412,000,000 円9,614,000 円9,614,000 円483,000 円5.0%9,131,000 円2025年度シート
202512,000,000 円9,504,000 円9,504,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 9,614,000 円 → FY2025 要求 12,000,000 円 → FY2025 当初 9,504,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 483,000 円(5.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 9,504,000 円 → FY2026 要求 12,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
12,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
9,614,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
9,614,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 9,614,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
483,000 円
執行率
5.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
9,131,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
2度の不調により当初予定していた管路の埋設環境等に関する情報収集・整理は十分行えなかったが、管路の老朽度評価の実施状況等については、職員自らの調査により全国的な実態の整理を行った。
改善の方向性
業務内容のさらなる明確化、資格要件の緩和等により業務発注を進めることで情報収集・整理を行い、管路の総合的な評価に向けた検討を進める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: まさに国が実施すべき事業であり、アウトプットを迅速かつ積極的に取得することが期待される。アウトカムは短期・長期ともに適切と思われる。
推進チーム所見
事業全体の抜本的な改善
執行率が低いので、原因を分析し、改善を図られたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット上下水道管路の効率的な改築・点検調査に関する研究項目の終了件数[件]10
アウトカム・短期水道管の劣化程度を概ね予測できる劣化予測式の数及び上下水道一体の改築・点検調査計画の策定方策に関する技術資料の数
アウトカム・長期国総研HPからの技術資料ダウンロード数[回]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
資格要件の緩和、事前の見積取得による適切な業務規模の設定等により業務発注を行い、執行率の改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
9,504,000 円
FY2026 概算要求
12,000,000 円
うち要望額
12,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A民間企業等
役割
483,000 円