内閣府 / 政策統括官(経済財政分析担当) / 地方創生推進室

地域デジタル化支援促進事業

予算事業ID 7627 前年度事業 開始 2024年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 17.5 億円 のうち 5.4 億円(31.0%)を執行。翌年度繰越 9.5 億円、不用相当額 2.6 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 65 万円、FY2026 概算要求は 65 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 64.7 万円 → FY2025 当初 65 万円(+0.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

全国で強力に地域企業のデジタル化を推進するため、地域企業との強固な関係性を持つ地域金融機関等をデジタル化支援を行う伴走者として育成・強化する。この取組みを通じ、地域金融機関等による地域企業のデジタル化支援能力を強化することで、地域企業のデジタル活用による成長・生産性向上、ひいては地域経済の活性化を実現する。

事業の概要

日常的に地域企業と関わり、その経営課題やデジタル化ニーズ等を把握している地域金融機関等が行う地域企業へのデジタル化支援事業に対して支援を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,100 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 64.7 万円 要求の 1.3%現額 17.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5.4 億円 執行率 31.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2.6 億円 現額の 14.6%翌年度繰越 9.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 180.1%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 65 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算64.7 万円
補正予算9.5 億円
前年度繰越8 億円
歳出予算現額17.5 億円

使い道

執行額5.4 億円
翌年度繰越9.5 億円
不用相当額2.6 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 797,000,000 円 0 円
2024 647,000 円 1,747,507,000 円 541,660,000 円
2025 650,000 円 1,950,650,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円797,000,000 円0 円140,000 円2025年度シート
202450,999,999 円647,000 円1,747,507,000 円541,660,000 円31.0%255,847,000 円2025年度シート
2025650,000 円650,000 円1,950,650,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 647,000 円 → FY2025 要求 650,000 円 → FY2025 当初 650,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 541,660,000 円(31.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 650,000 円 → FY2026 要求 650,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
50,999,999 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
647,000 円
補正予算
950,000,000 円
前年度繰越
796,860,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,747,507,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 647,000 円(2件)、第1次補正予算 950,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 796,860,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
541,660,000 円
執行率
31.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
950,000,000 円
不用相当額
255,847,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アウトプット、短期アウトカムいずれも目標を上回って進捗している。
改善の方向性
短期アウトカムの継続的な目標達成に向けて、補助事業者との連携を密に図りながら、間接補助事業者同士のネットワーク形成や好事例集の共有等を通じて、地域金融機関等のデジタル化支援促進事業を進めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
事業の進捗状況の的確な把握に努め、事業の有効性、効率性及び成果実績について、多角的な検証を行い、予算の適切かつ効率的な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットデジタル化支援を行う間接補助事業者の選定数[コンソーシアム]3067 223.33333
アウトカム・短期件数[件]7001261 180.14286
アウトカム・長期地域ブロック数[地域]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
地域金融機関等のデジタル化支援コンサルティング事業の高度化に向け、事業の有効性、効率性及び成果実績についての検証に引き続き取り組む。
FY2025 当初予算(参考)
650,000 円
FY2026 概算要求
650,000 円
主な増減理由
庁費、諸謝金といった必要経費については横ばいで要求。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

APwCコンサルティング合同会社
補助事業者
541,458,000 円
B株式会社Aほか
間接補助事業者
451,300,000 円