厚生労働省 / 医政局 / 看護課

看護補助者の処遇改善事業

予算事業ID 7715 前年度事業 開始 2023年度 終了予定 2024年度 主要経費: その他の事項経費、保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 49.4 億円 のうち 18.6 億円(37.7%)を執行。不用相当額 30.7 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とする。

事業の概要

令和6年2月から5月までの間、看護補助者に対して賃金改善を行う医療機関を対象に、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 49.4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 18.6 億円 執行率 37.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 30.7 億円 現額の 62.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 67.1%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
前年度繰越49.4 億円
歳出予算現額49.4 億円

使い道

執行額18.6 億円
不用相当額30.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 4,939,619,000 円 0 円
2024 0 円 4,938,962,263 円 1,864,184,263 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円4,939,619,000 円0 円656,737 円2025年度シート
20240 円0 円4,938,962,263 円1,864,184,263 円37.7%3,074,778,000 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,864,184,263 円(37.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
4,938,962,263 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,938,962,263 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 4,938,962,263 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,864,184,263 円
執行率
37.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,074,778,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティの効果に関する点検結果は、「目標年度における効果測定に関する評価」に記載の通り。
改善の方向性
なし(令和6年度で終了のため)ただ通知発出から申請締め切りまでの期間が短かった等、改善の余地はあると考える。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 今後の事業実施に際しては、引き続き適正な業務執行を行うこと。(坂井 浩史)
推進チーム所見
終了予定
事業は当初の予定通りの成果を達成したため、令和6年度をもって終了すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット本事業の実施医療機関数[箇所]95654940 51.64663
アウトカム・長期対象となる看護補助者数(常勤換算数)※交付申請ベース[万人]17.311.6 67.05202

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
当該事業は終了するが、得られた知見は他の事業にも活用する。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大阪府ほか
病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を都道府県に補助すること
1,657,499,000 円
B医療法人錦秀会(阪和第一泉北病院) ほか
病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を都道府県に補助すること
202,847,000 円
C株式会社テレコメディア
看護補助者処遇改善事業補助金の円滑な手続き案内及び迅速な交付等が図られることを目的とした照会・相談に対する窓口を設置すること
3,838,000 円