厚生労働省 / 大臣官房

行政手続のオンライン化の推進支援等業務

予算事業ID 7748 前年度事業 開始 2023年度 終了予定 2025年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 7,685 万円 のうち 7,654 万円(99.6%)を執行。不用相当額 31.9 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 3,787 万円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,833 万円 → FY2025 当初 3,787 万円(+106.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、「各府省は、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等を求める行政手続のうち、令和7年までにオンライン化する方針が決定している約 12,000 種類の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置する。」とされており、政府全体で約12,000種類の行政手続(申請等)を対象に、令和7年12月末までにオンライン化を実施することが求められている。

事業の概要

このような状況で、多量の行政手続のオンライン化を計画的かつ強力に推進するためには、①各手続の類型化、②技術的な実現方策の提案、実行支援、③進捗状況の管理、④利用状況の把握(利用率向上の提案)などについて、専門的知見かつ多大な業務を要することから、当該業務の外部委託を行うものである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,833 万円 現額 7,685 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 7,654 万円 執行率 99.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 31.9 万円 現額の 0.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,833 万円
前年度繰越5,853 万円
歳出予算現額7,685 万円

使い道

執行額7,654 万円
不用相当額31.9 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 58,527,000 円 0 円
2024 18,327,000 円 76,854,000 円 76,535,001 円
2025 37,865,000 円 37,865,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円58,527,000 円0 円0 円2025年度シート
20240 円18,327,000 円76,854,000 円76,535,001 円99.6%318,999 円2025年度シート
202537,865,000 円37,865,000 円37,865,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 18,327,000 円 → FY2025 要求 37,865,000 円 → FY2025 当初 37,865,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 76,535,001 円(99.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 37,865,000 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
18,327,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
58,527,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
76,854,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 58,527,000 円(1件)、当初予算 18,327,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
76,535,001 円
執行率
99.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
318,999 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
短期アウトカムである「推進支援等業務における進捗管理対象手続の割合」について、目標である100%を達成した。要因としては委託事業者との密な打合せを通じて、課題と現在の目標の共有が委託事業者とできていたことがあげられる。長期アウトカムである「オンライン化した行政手続の件数」の成果実績は最終目標年度の目標値の18.6%であるが、手続のオンライン化にはシステム改修などの手続に2年程度の期間を要することが通常であり、2025年度終了時点で全ての手続きが移行想定である。
改善の方向性
引き続き、本事業を通して各手続のオンライン化に係る進捗管理を行う。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 今後の事業実施に際しては、引き続き適正な業務執行を行うこと。(坂井 浩史)
推進チーム所見
終了予定
「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)に基づき、令和7年までに行政手続オンライン化を実施することとされているため、引き続き進捗管理を行い、適正な予算執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットオンライン化の推進支援等業務の委託 等[件]11 100
アウトカム・短期進捗管理した手続数[%]100100 100
アウトカム・長期オンライン化した行政手続の件数[件]366

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
引き続き進捗管理を行い、適正な業務執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
37,865,000 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aアビームコンサルティング株式会社
行政手続の類型に応じて技術的な事項を含めた課題を整理し対応策を検討した上で、工程管理を行う
76,535,000 円
BINTLOOP株式会社
事業における個別手続きの進捗状況の管理、個別手続きのヒアリング等対応、ヘルプデスクに寄せられた回答案の作成、会議資料の作成を担当。
13,780,000 円