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警察施設(補助施設)の整備等(災害復旧)

予算事業ID 7771 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 7,282 万円 のうち 6,564 万円(90.1%)を執行。不用相当額 719 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 2,495 万円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「終了予定」に対し、FY2024 当初は 683 万円 → FY2025 当初 2,495 万円(+265.1%)。判定は「反映要確認」。「終了予定」だったのに翌年度の当初予算が増えています。事業の再編・移管などの可能性もあります。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

警察施設の復旧に要する経費について補助することにより、第一線の警察活動及び防災の拠点である警察施設の早急な復旧を図り、被災地における治安維持の機能等を確保するもの。

事業の概要

<概算要求提出時点(令和7年8月末時点)での記載>/令和2年7月豪雨により被害を受けた、駐在所1箇所について、災害復旧に要する経費を補助(令和2年7月豪雨は補助率3分の2)している。//<補正予算成立後(令和7年12月)に追記>/令和6年能登半島地震により被害を受けた、警察署庁舎2箇所、その他1箇所、令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被害を受けた、交番1箇所、の計4箇所、について、災害復旧に要する経費を補助(補助率3分の2)している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 683 万円 現額 7,282 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6,564 万円 執行率 90.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 719 万円 現額の 9.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算683 万円
補正予算6,599 万円
歳出予算現額7,282 万円

使い道

執行額6,564 万円
不用相当額719 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 5,000,000 円 29,000,000 円 26,000,000 円
2022 0 円 74,000,000 円 29,000,000 円
2023 0 円 13,000,000 円 10,536,000 円
2024 6,832,000 円 72,821,000 円 65,636,000 円
2025 24,947,000 円 79,427,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20215,000,000 円29,000,000 円26,000,000 円89.7%3,000,000 円2025年度シート
20220 円0 円74,000,000 円29,000,000 円39.2%43,000,000 円2025年度シート
20230 円0 円13,000,000 円10,536,000 円81.0%2,464,000 円2025年度シート
20240 円6,832,000 円72,821,000 円65,636,000 円90.1%7,185,000 円2025年度シート
202524,947,000 円24,947,000 円79,427,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2024 当初 6,832,000 円 → FY2025 要求 24,947,000 円 → FY2025 当初 24,947,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 65,636,000 円(90.1%) 判定: 反映要確認

「終了予定」だったのに翌年度の当初予算が増えています。事業の再編・移管などの可能性もあります。

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 24,947,000 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
6,832,000 円
補正予算
65,989,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
72,821,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 6,832,000 円(1件)、第1次補正予算 65,989,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
65,636,000 円
執行率
90.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
7,185,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
警察施設の早急な復旧を図り、被災地における治安維持等の機能等を確保するという観点から、復興に資する必要性の高い事業であり、引き続き効率性に留意しつつ予算の執行を進める。
改善の方向性
事業の目的である警察施設の復旧に向け、引き続き効率性・効果的な予算執行に努めていく。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 本事業は、警察施設の早急な復旧を図り、被災地における治安維持機能等を確保する観点から、継続して実施する必要があるものと思われるが、補助金の算定に当たっては、過去の支出の有効活用がなされているかの確認などを通して、これまでの都道府県の実態に応じて内容を見直すなど、引き続き、適切かつ効率的な執行に努めること。
推進チーム所見
終了予定
今後、同様の事業を実施する場合には、目的である警察施設の復旧に向け、効率的・効果的な予算執行に努めていくこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット当該年度における復旧事業の着手数[施設]11 100
アウトカム・長期当該年度における復旧事業の完了数[施設]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
特になし。
FY2025 当初予算(参考)
24,947,000 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県警察
補助金交付
65,636,000 円
C株式会社里谷組ほか
各種設備工事等を実施/※金額は総事業費を記載
45,444,800 円
B株式会社谷口建設ほか
施設整備工事等を実施/※金額は総工事費を記載
32,780,000 円