内閣官房 / 副長官補付 / 特定複合観光施設区域整備推進室

特定複合観光施設区域整備推進室経費

予算事業ID 86 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,259 万円 のうち 1,606 万円(71.1%)を執行。不用相当額 652 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2,259 万円、FY2026 概算要求は 2,259 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2,259 万円 → FY2025 当初 2,259 万円(+0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

特定複合観光施設区域の整備の推進に当たっては、公正性・透明性を確保しつつ、依存症対策などに万全を期しながら、国際競争力の高いMICE施設の整備、国内各地の魅力発信、滞在型観光の促進等を目指す。

事業の概要

特定複合観光施設の区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進に係る企画及び立案並びに総合調整等を行うために必要な調査等を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,271 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,259 万円 要求の 99.4%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,606 万円 執行率 71.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 652 万円 現額の 28.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2,259 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,259 万円
歳出予算現額2,259 万円

使い道

執行額1,606 万円
不用相当額652 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 31,800,000 円 31,800,000 円 25,000,000 円
2022 28,100,000 円 28,100,000 円 13,000,000 円
2023 25,300,000 円 25,300,000 円 22,550,000 円
2024 22,585,000 円 22,585,000 円 16,062,200 円
2025 22,587,000 円 22,587,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202131,800,000 円31,800,000 円25,000,000 円78.6%6,800,000 円2025年度シート
202237,000,000 円28,100,000 円28,100,000 円13,000,000 円46.3%15,100,000 円2025年度シート
202325,300,000 円25,300,000 円25,300,000 円22,550,000 円89.1%2,750,000 円2025年度シート
202422,710,000 円22,585,000 円22,585,000 円16,062,200 円71.1%6,522,800 円2025年度シート
202522,585,000 円22,587,000 円22,587,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 22,585,000 円 → FY2025 要求 22,585,000 円 → FY2025 当初 22,587,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 16,062,200 円(71.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 22,587,000 円 → FY2026 要求 22,588,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
22,710,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
22,585,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
22,585,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 22,585,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
16,062,200 円
執行率
71.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,522,800 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
特定複合観光施設区域整備制度は日本で初めて導入されるものであり、具体的に施策を講じていくにあたっては、引き続き十分な調査・研究を行う必要がある。なお、入札に当たっては、一般競争入札(総合評価落札方式)を実施しており、資金の流れ、使途等の適正化の確保に努めた。
改善の方向性
今後とも効果的・効率的な予算執行に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、効果的・効率的な事業の実施に努めることとし、効率的に執行した実績を概算要求に反映させること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査の実施件数[件]12 200
アウトカム・短期--
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
推進チームの所見を踏まえ、引き続き、効果的・効率的な事業の実施に努め、効率的に執行した実績を概算要求に反映させている。
FY2025 当初予算(参考)
22,587,000 円
FY2026 概算要求
22,588,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社ほか
諸外国におけるIRの調査
16,062,200 円
B個人A
調査/翻訳の実施
100,000 円
C個人B
調査/翻訳の実施
100,000 円
D個人C
通訳
42,000 円