法務省 / 刑事局 / 総務課

刑事基本法制の整備

予算事業ID 879 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4,125 万円 のうち 3,481 万円(84.4%)を執行。不用相当額 644 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 3,460 万円、FY2026 概算要求は 3,631 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 4,125 万円 → FY2025 当初 3,460 万円(−16.1%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

社会経済情勢等により変化する犯罪状況に的確に対応することができる刑事基本法制の整備により、国民が安心・安全に暮らせる治安対策の維持・向上に資することを目的とする。

事業の概要

近年の犯罪情勢に適切に対処するため、刑法等における処罰規定の構成要件や刑の見直し、新たな処罰規定の要否、その内容についての検証を行い、所要の法整備を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4,100 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,125 万円 要求の 100.6%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,481 万円 執行率 84.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 644 万円 現額の 15.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 3,631 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,125 万円
歳出予算現額4,125 万円

使い道

執行額3,481 万円
不用相当額644 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 45,000,000 円 45,000,000 円 28,000,000 円
2022 42,000,000 円 42,000,000 円 27,000,000 円
2023 41,205,000 円 41,205,000 円 30,810,000 円
2024 41,247,000 円 41,247,000 円 34,812,000 円
2025 34,604,000 円 34,604,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202145,000,000 円45,000,000 円28,000,000 円62.2%17,000,000 円2025年度シート
202242,000,000 円42,000,000 円42,000,000 円27,000,000 円64.3%15,000,000 円2025年度シート
202342,000,000 円41,205,000 円41,205,000 円30,810,000 円74.8%10,395,000 円2025年度シート
202441,000,000 円41,247,000 円41,247,000 円34,812,000 円84.4%6,435,000 円2025年度シート
202540,493,000 円34,604,000 円34,604,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」 反映額 -1,710,000 円

FY2024 当初 41,247,000 円 → FY2025 要求 40,493,000 円 → FY2025 当初 34,604,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 34,812,000 円(84.4%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」 反映額 758,000 円

FY2025 当初 34,604,000 円 → FY2026 要求 36,313,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
41,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
41,247,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
41,247,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 41,247,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
34,812,000 円
執行率
84.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,435,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
旅費については、パック商品を積極的に利用するなど、旅費法等の関係法令に沿った適切な執行等により、執行額の削減が図られている。また、調達している物品等についても、市場動向・過去の調達実績や類似調達事案等を踏まえた物品調達を励行するなどして、執行額の削減が図られている。
改善の方向性
本年度についても、旅費法等の関係法令に沿った適切な執行や、市場動向・過去の調達実績や類似事案等を踏まえた物品調達等励行し、さらなる経費の削減に努めることとする。さらに、調査研究の内容を精査し、優先順位の高い研究内容及び渡航先を絞ることによって、更なる経費の削減に努めるとともに、執行実績等を踏まえ、令和8年度予算概要要求に反映させることとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
各経費について執行実績を踏まえた見直しを行い、経費の削減を図るべきである。効果発現経路について一定程度わかりやすく記載されているが、より明確となるよう今後も継続的な見直しを検討されたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット協議会・検討会・研究会等及び調査研究の実施数[件]56 120
アウトカム・短期法制審議会への諮問、法改正等法律の整備、法令協議、罰則の定めのある条例報告の件数[件]
アウトカム・長期法律成立数及びその内容[件]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
職員旅費について、執行実績を踏まえた見直しを行うなどして、経費の縮減を図った。
反映額(一般会計)
758,000 円
FY2025 当初予算(参考)
34,604,000 円
FY2026 概算要求
36,313,000 円
主な増減理由
・職員旅費 執行実績反映による減・庁費 執行実績反映による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社NXワンビシアーカイブズほか
事務処理に必要な消耗品等の購入及び役務の契約
19,268,000 円
B職員Aほか
事務補佐員の賃金の支払
9,567,000 円
C職員Aほか
検討会等の協力者に対する旅費及び職員旅費
4,424,000 円
D麹町税務署ほか
検討会等の協力者に対する謝金及び謝金に対する源泉徴収
1,553,000 円