法務省 / 矯正局 / 総務課

改善更生・円滑な社会復帰に向けた矯正処遇及び社会復帰支援の実施

予算事業ID 894 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 64.5 億円 のうち 62.5 億円(96.9%)を執行。翌年度繰越 3,065 万円、不用相当額 1.7 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 61.4 億円、FY2026 概算要求は 63.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 65.2 億円 → FY2025 当初 61.4 億円(−5.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

受刑者や少年院在院者等の改善更生・円滑な社会復帰に向けた矯正処遇を実施し、再犯・再非行を防止することにより、新たな犯罪被害者を生じさせないことを目的にしている。

事業の概要

矯正施設においては、受刑者等の改善更生・円滑な社会復帰のため、/・受刑者等一人一人の特性を把握し、専門的な知見・分析等に基づく処遇等の計画を作成し、組織内で共有/・処遇計画等に基づき、職員が外部専門職等とも連携しながら、改善更生や円滑な社会復帰に向けた生活指導、教育・訓練/・円滑な社会復帰に必要な支援(就労・住居・福祉等)に応じて、関係機関・団体等との調整・連携を行い、必要な支援体制を構築/等を実施している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 70.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 65.2 億円 要求の 92.6%現額 64.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 62.5 億円 執行率 96.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.7 億円 現額の 2.6%翌年度繰越 3,065 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 95.2〜133.9%(10 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 63.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算65.2 億円
補正予算7,433 万円
前年度繰越3,981 万円
予備費等-1.8 億円
歳出予算現額64.5 億円

使い道

執行額62.5 億円
翌年度繰越3,065 万円
不用相当額1.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 849,000,000 円 849,000,000 円 818,000,000 円
2022 1,012,000,000 円 865,000,000 円 5,694,000,000 円
2023 6,728,858,000 円 6,619,822,000 円 6,405,252,000 円
2024 6,517,749,000 円 6,450,099,000 円 6,253,068,000 円
2025 6,137,887,000 円 6,388,242,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021849,000,000 円849,000,000 円818,000,000 円96.3%31,000,000 円2025年度シート
20221,047,000,000 円1,012,000,000 円865,000,000 円5,694,000,000 円658.3%要確認2025年度シート
20231,146,000,000 円6,728,858,000 円6,619,822,000 円6,405,252,000 円96.8%174,764,000 円2025年度シート
20247,038,000,000 円6,517,749,000 円6,450,099,000 円6,253,068,000 円96.9%166,382,000 円2025年度シート(改訂)
20257,069,812,000 円6,137,887,000 円6,388,242,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 6,517,749,000 円 → FY2025 要求 7,069,812,000 円 → FY2025 当初 6,137,887,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 6,253,068,000 円(96.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 6,137,887,000 円 → FY2026 要求 6,342,590,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
7,038,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
6,517,749,000 円
補正予算
74,329,000 円
前年度繰越
39,806,000 円
予備費等
-181,785,000 円
歳出予算現額
6,450,099,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 39,806,000 円(1件)、第1次補正予算 74,329,000 円(1件)、当初予算 6,517,749,000 円(7件)、予備費等1 -181,785,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
6,253,068,000 円
執行率
96.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
30,649,000 円
不用相当額
166,382,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
刑及び保護処分の執行の実施主体は国にあり、受刑者や少年院在院者に対する再犯防止に向けた各種指導・支援は、政策体系の中でも優先度が高く、広く国民の利益となる事業である。アクティビティについては、増減があるものの、当初の見込みをおおむね達成しており、順調に推移している。
改善の方向性
引き続き、受刑者や少年院在院者等の改善更生・円滑な社会復帰に向けた個々の特性・ニーズに応じた矯正処遇を実施する。また、効果測定について複数の定量的な指標を設定する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き効率的な予算執行に努められたい。効果発現経路について一定程度わかりやすく記載されているが、より明確となるよう今後も継続的な見直しを検討されたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット就労支援説明会の実施件数[件]112207 184.82143
アウトプット職業指導の受講者数[人]15761617 102.60152
アウトプット修学支援対象者数※数値は「年度」ではなく「年」で集計しているものである。[人]255253 99.21569
アウトプット社会福祉士等の専門職が配置されている施設数[施設]9292 100
アウトプット職業訓練受講率※数値は「年度」ではなく「年」で集計しているものである。[%]18.218.2 100
アウトカム・短期刑務所出所者等就労支援事業による就労支援対象者の人数[人]34933767 107.84426
アウトカム・短期職業指導種目及び資格取得講座における資格取得者数(延べ人数)[人]29023075 105.96141
アウトカム・短期少年院における高等学校卒業程度認定試験合格者率(全科目)[%]39.242 107.14286
アウトカム・短期福祉サービス等の利用に向けた調整を行った受刑者等の数[人]63466136 96.69083
アウトカム・短期資格・免許の取得(合格)率[%]92.591.7 99.13514
アウトカム・長期支援対象者について、ハローワーク等の関係機関の支援による、矯正施設在所中に内定した者の数[人]13491405 104.15122
アウトカム・長期就職決定者及び就職希望者数の割合[%]51.949.4 95.18304
アウトカム・長期修学支援を実施し、出院時点で復学・進学を希望する者のうち、出院時に復学・進学決定した者の割合[%]27.436.7 133.94161
アウトカム・長期在所(院)中に福祉サービス等の支援につながった者の数[人]797766 96.11041
アウトカム・長期職業訓練を受講して前年に仮釈放で出所した者のうち、当該年度末までに保護観察を満了した者の有職率(有職者数/職業訓練を受講して前年に仮釈放で出所した者のうち、当該年度末までに保護観察を満了した人数)[%]78.478.6 100.2551

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、効果的な事業の在り方を検討する。
FY2025 当初予算(参考)
6,137,887,000 円
FY2026 概算要求
6,342,590,000 円
うち要望額
3,682,000 円
主な増減理由
施設内処遇及び社会復帰支援の充実強化に伴う(目)作業諸費等の増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A矯正施設
受刑者等の再犯防止のための矯正処遇・社会復帰支援の実施に必要な指導者への謝金及び備品の購入等
6,253,068,000 円
B株式会社光文堂 ほか
作業の実施に必要な主要機械等の購入等
5,412,070,000 円
C個人等
矯正処遇・社会復帰支援等のための講師招へい等
455,550,000 円
D職員等
矯正処遇・社会復帰支援の充実を図るための各種協議会の開催、被収容者の護送等
385,448,000 円