法務省 / 矯正局 / 総務課

開かれた矯正に向けた取組の実施

予算事業ID 896 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.5 億円 のうち 1.3 億円(86.7%)を執行。不用相当額 1,970 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.4 億円、FY2026 概算要求は 1.6 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.5 億円 → FY2025 当初 1.4 億円(−3.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

矯正施設に対する本省の企画調整機能として、各刑事施設、少年院及び少年鑑別所に置かれ、施設の運営に関する意見を述べる視察委員会制度の適切な運用を図ることで、矯正施設の適正な施設運営を目的としている。

事業の概要

視察委員会制度は、人格識見が高く、かつ、施設の運営の改善向上に熱意を有する外部の者を視察委員とし、施設の視察、被収容者等の面接、被収容者等からの書面の確認などを行い、施設の運営に関する意見を述べ、意見を受けて施設は必要な措置を講ずるよう努めることで、施設運営の向上を図っている。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.5 億円 要求の 95.6%現額 1.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.3 億円 執行率 86.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,970 万円 現額の 13.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 6 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.6 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.5 億円
補正予算-99.7 万円
歳出予算現額1.5 億円

使い道

執行額1.3 億円
不用相当額1,970 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 135,000,000 円 133,000,000 円 109,000,000 円
2022 136,000,000 円 134,000,000 円 112,000,000 円
2023 169,140,000 円 166,661,000 円 137,565,000 円
2024 149,110,000 円 148,113,000 円 128,415,000 円
2025 144,332,000 円 149,348,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021135,000,000 円133,000,000 円109,000,000 円82.0%24,000,000 円2025年度シート
2022136,000,000 円136,000,000 円134,000,000 円112,000,000 円83.6%22,000,000 円2025年度シート
2023172,000,000 円169,140,000 円166,661,000 円137,565,000 円82.5%29,096,000 円2025年度シート
2024156,000,000 円149,110,000 円148,113,000 円128,415,000 円86.7%19,698,000 円2025年度シート
2025149,295,000 円144,332,000 円149,348,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 149,110,000 円 → FY2025 要求 149,295,000 円 → FY2025 当初 144,332,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 128,415,000 円(86.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 144,332,000 円 → FY2026 要求 163,441,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
156,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
149,110,000 円
補正予算
-997,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
148,113,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 -997,000 円(1件)、当初予算 149,110,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
128,415,000 円
執行率
86.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
19,698,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
刑事施設、少年院及び少年鑑別所の運営の透明性を確保するため、施設の視察、視察委員会の開催、被収容者との面接等がなされており、各視察委員会からの意見を受け、改善が必要な場合は各矯正施設の長が適切な措置を講じている。なお、民間資金活用等事業は、今後も安定した事業運営を行うため、高度で専門的な知識を有する企業等から金融・企業系系統の専門的知識の支援を受けているものである。各アクティビティについて、ほぼ見込みどおり実施され、各施設委員会から意見提出を受け、施設運営の透明性の確保に寄与している。
改善の方向性
引き続き、施設運営の透明性の確保に向けて、各視察委員会の適切な運営を行い、改善が必要な場合は適切な措置を講じる。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 令和5年8月に発覚した名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案が発生していることを踏まえ、視察委員会の開催に当たっては、同種事案の未然防止のため、引き続き適正な実施回数となるよう努められたい。
推進チーム所見
現状通り
引き続き効率的な予算執行に努められたい。効果発現経路について一定程度わかりやすく記載されているが、より明確となるよう今後も継続的な見直しを検討されたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット視察委員会の実施回数[回]76.7 95.71429
アウトプット視察委員会の実施回数[回]55 100
アウトプット視察委員会の実施回数[回]55 100
アウトカム・短期被収容者との面接件数[件]652
アウトカム・短期在院者の面接件数[件]417
アウトカム・短期在所者との面接件数[件]345
アウトカム・長期委員会が刑事施設の長に対して提出した意見の数[件]469
アウトカム・長期委員会が少年院の長に対して提出した意見の数[件]278
アウトカム・長期委員会が少年鑑別所の長に対して提出した意見の数[件]285

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、施設運営の透明性の確保に向けて、各視察委員会の適切な運営を行い、改善が必要な場合は適切な措置を講じる。
FY2025 当初予算(参考)
144,332,000 円
FY2026 概算要求
163,441,000 円
うち要望額
13,682,000 円
主な増減理由
(目)庁費の増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 7 / 7 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A矯正施設
刑事施設、少年院及び少年鑑別所視察委員会の運営
70,086,000 円
G個人
刑事施設、少年院及び少年鑑別所視察委員会の委員への手当・旅費
70,086,000 円
EPwCアドバイザリー合同会社
民間資金等活用事業運営に関する調査費用等
36,849,000 円
F個人
組織運営状況調査データ集積・分析支援
12,451,000 円
B個人
矯正施設の医師を確保するための「矯正医官修学資金貸与法」に基づく、医科大学生への学費の貸与
5,400,000 円
C個人
民間競争入札事務者選定委員等
2,653,000 円
D公益財団法人矯正協会 ほか
法務大臣表彰等に係る褒賞品費
976,000 円