公安調査庁 / 総務課

公安情報電算機処理システムの整備・運用

予算事業ID 914 前年度事業 開始 1987年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 10.7 億円 のうち 9.9 億円(93.1%)を執行。翌年度繰越 6,625 万円、不用相当額 731 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.5 億円、FY2026 概算要求は 3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 1.8 億円 → FY2025 当初 2.5 億円(+39.8%)。判定は「反映要確認」。「縮減」だったのに翌年度の当初予算が増えています。事業の再編・移管などの可能性もあります。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本システムは、本庁と地方支分部局間のオンライン化により、収集・分析した情報を迅速にデータベース化して一元的・総合的に共有・管理する当庁の基幹システムであり、本システムの安定的・効率的な整備・運用を通じて、円滑な業務遂行に寄与し、もって公共の安全の確保に資することを目的とする。

事業の概要

本システムは、本庁と地方支分部局間のオンライン化により、収集・分析した情報を迅速にデータベース化して一元的・総合的に共有・管理するものであり、本件事業は、システムの整備・運用に必要な機器等の購入及び保守の委託等に関するものである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.8 億円 要求の 71.4%現額 10.7 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 9.9 億円 執行率 93.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 731 万円 現額の 0.7%翌年度繰越 6,625 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.8 億円
補正予算2.7 億円
前年度繰越6.2 億円
歳出予算現額10.7 億円

使い道

執行額9.9 億円
翌年度繰越6,625 万円
不用相当額731 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 36,000,000 円 2,036,000,000 円 293,000,000 円
2022 95,000,000 円 2,438,000,000 円 1,821,000,000 円
2023 173,480,000 円 1,404,517,500 円 726,734,104 円
2024 177,237,000 円 1,067,233,450 円 993,681,000 円
2025 247,843,000 円 582,430,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202136,000,000 円2,036,000,000 円293,000,000 円14.4%要確認2025年度シート
2022704,000,000 円95,000,000 円2,438,000,000 円1,821,000,000 円74.7%30,342,500 円2025年度シート
2023429,000,000 円173,480,000 円1,404,517,500 円726,734,104 円51.7%59,242,946 円2025年度シート
2024248,121,000 円177,237,000 円1,067,233,450 円993,681,000 円93.1%7,306,450 円2025年度シート
2025304,084,000 円247,843,000 円582,430,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」 反映額 -322,000 円

FY2024 当初 177,237,000 円 → FY2025 要求 304,084,000 円 → FY2025 当初 247,843,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 993,681,000 円(93.1%) 判定: 反映要確認

「縮減」だったのに翌年度の当初予算が増えています。事業の再編・移管などの可能性もあります。

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 247,843,000 円 → FY2026 要求 299,205,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
248,121,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
177,237,000 円
補正予算
271,456,000 円
前年度繰越
618,540,450 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,067,233,450 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 618,540,450 円(1件)、第1次補正予算 271,456,000 円(1件)、当初予算 177,237,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
993,681,000 円
執行率
93.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
66,246,000 円
不用相当額
7,306,450 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
「101:アクティビティ」について、アウトカムは問題なく、安定的に推移していることから、活動内容は妥当なものであったと言える。
改善の方向性
「101:アクティビティ」について、今後も引き続き、システムの安定的・効率的な運用を図り、システムのユーザーである当庁職員にとっての利便性の向上を目指す。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: システムの整備・運用事業としての現状の運営については、特段のコメントはありません。システム自体の構築方法や機能の面ではより良いやり方があるように思われます。
推進チーム所見
現状通り
引き続き効率的な予算執行に努められたい。効果発現経路について一定程度わかりやすく記載されているが、より明確となるよう今後も継続的な見直しを検討されたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットシステム利用者数[人]17141804 105.25088
アウトカム・長期システム稼働率(システムトラブル等なく、業務を継続することができた割合)[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
今後のシステムの更新に向けてより良い構築方法等を検討するとともに、効果発現経路についても継続的な見直しを実施することとしたい。
FY2025 当初予算(参考)
247,843,000 円
FY2026 概算要求
299,205,000 円
うち要望額
46,309,000 円
主な増減理由
保守単価上昇及びシステム機器更新等による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社Aほか
公安情報電算機処理システムの整備・運用事業に必要な物品の購入及び役務の契約等
993,681,000 円