法務省 / 出入国在留管理庁 / 総務課

被収容者等の処遇

予算事業ID 939 前年度事業 開始 1950年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 15.1 億円 のうち 14.2 億円(93.8%)を執行。翌年度繰越 2,014 万円、不用相当額 7,374 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 15.1 億円、FY2026 概算要求は 17.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 13.9 億円 → FY2025 当初 15.1 億円(+9.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

入国者収容所又は収容場の施設維持及び収容されている被収容者等について、人権に配慮しつつ、適正な生活環境を維持すること等を目的とする。

事業の概要

出入国管理及び難民認定法に基づき、収容令書及び退去強制令書が発布された者については入国者収容所又は収容場に収容して身柄を確保しており、これらの収容施設の維持・管理のために生じる光熱水料、庁舎維持費及び清掃費等をはじめ、被収容者に適正な処遇を行うための食事や衣類、医療等の生活に必要な物資等を整備する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 16.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 13.9 億円 要求の 85.2%現額 15.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 14.2 億円 執行率 93.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7,374 万円 現額の 4.9%翌年度繰越 2,014 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 17.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算13.9 億円
補正予算9,683 万円
予備費等2,725 万円
歳出予算現額15.1 億円

使い道

執行額14.2 億円
翌年度繰越2,014 万円
不用相当額7,374 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,074,000,000 円 2,167,000,000 円 1,540,000,000 円
2022 1,323,000,000 円 1,386,000,000 円 1,113,000,000 円
2023 1,281,609,000 円 1,529,537,000 円 1,394,657,000 円
2024 1,387,221,000 円 1,511,295,000 円 1,417,414,000 円
2025 1,511,760,000 円 1,531,898,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,074,000,000 円2,167,000,000 円1,540,000,000 円71.1%627,000,000 円2025年度シート
20222,061,000,000 円1,323,000,000 円1,386,000,000 円1,113,000,000 円80.3%100,416,000 円2025年度シート
20231,783,000,000 円1,281,609,000 円1,529,537,000 円1,394,657,000 円91.2%134,880,000 円2025年度シート
20241,629,000,000 円1,387,221,000 円1,511,295,000 円1,417,414,000 円93.8%73,743,000 円2025年度シート(改訂)
20251,636,626,000 円1,511,760,000 円1,531,898,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,387,221,000 円 → FY2025 要求 1,636,626,000 円 → FY2025 当初 1,511,760,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,417,414,000 円(93.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,511,760,000 円 → FY2026 要求 1,743,955,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,629,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,387,221,000 円
補正予算
96,825,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
27,249,000 円
歳出予算現額
1,511,295,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 96,825,000 円(1件)、当初予算 1,387,221,000 円(4件)、予備費等1 27,249,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,417,414,000 円
執行率
93.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
20,138,000 円
不用相当額
73,743,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
被収容者等処遇事業に係る経費を効率的に執行していることで、適正かつ安定的な収容環境の維持及び処遇環境の整備につながっている。
改善の方向性
本事業については、昨年度に引き続き被収容者等処遇事業に係る経費の執行額を把握することで、適正かつ安定的な収容環境の維持及び処遇環境の整備を行うこととする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き効率的な予算執行に努められたい。効果発現経路がわかりやすく記載されている。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット収容者の年間延べ人員数[人]208459208459 100
アウトプット被収容者等の処遇事業に係る執行額[千円]15112951417414 93.78804
アウトカム・短期(目)収容諸費及び(目)被護送収容者食糧費の執行額
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
本事業の実施に当たっては、被収容者の処遇運用状況を踏まえながら、引き続き効率的な予算の執行に努めることとする。
FY2025 当初予算(参考)
1,511,760,000 円
FY2026 概算要求
1,743,955,000 円
うち要望額
347,769,000 円
主な増減理由
被収容者等の処遇において必要となる食糧費の増額や小口送還に要する経費の増などに伴うもの。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京出入国在留管理局ほか
収容事務運営に必要な物品の購入、役務の契約等
1,369,855,000 円
C株式会社一心屋ほか
被収容者給食代
1,369,855,000 円
B国際移住機関
被収容者帰国支援事業
22,088,000 円