復興庁

⑥福島再生加速化交付金(福島定住等緊急支援(地域魅力向上・発信支援)事業)

予算事業ID 18669 前年度事業 開始 2021年度 終了予定 2030年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 0 円 のうち 0 円(—)を執行。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

金額がすべて 0 の事業

2025年度シートでは、全予算年度の当初予算・補正予算・歳出予算現額・執行額・翌年度要求額がすべて 0 です。

このシートの関連事業には、親事業として 福島再生加速化交付金(予算事業ID 500)が記載されています。

「その他特記事項」「主な増減理由」に記載はありません。

事業の目的

地域の魅力等の情報発信を持続的に実施できる体制づくり及び福島県産品等への風評払拭を促進することにより、福島の復興・再生を加速する。

事業の概要

市町村等が自らの創意工夫によって行う、地域の復興・創生に向けた取組や食品等の安全性等について理解を深めるための情報発信やイベントの実施等を継続的に取り組む環境整備について支援し、継続的に発信できる基盤を整えるとともに風評の払拭を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 算出対象外
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 98〜117.2%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 0 円 0 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円0 円0 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
0 円
内訳(予算種別)
—(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
—(算出対象外)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」(令和7年6月20日閣議決定)において、「福島の復興・再生に向けた課題を第3期復興・創生期間で何としても解決していくという強い決意の下、本格的な復興・再生に向けた取組を行う」等とされており、この復興基本方針等を踏まえ、引き続き、福島再生加速化交付金により、自治体における生活環境の整備や新たな住民の移住・定住の促進、長期避難者への支援、風評の払拭等の取組等を支援する必要がある。 なお、自治体における事業計画の策定に際しては、地域毎に復興の進捗状況や課題・ニーズ等が様々である中で、効率的、有効な事業が実施されるよう、各自治体から直接ニーズを聞き取り、事業計画の策定を個別にサポートすることで、各自治体の実態に沿った魅力発信支援に必要な助言を行う等の策定支援を行っている。
改善の方向性
引き続き、自治体の事業計画の策定支援等を行うとともに、事業計画の募集を途切れなく行い、予算の着実な執行を図っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
事業内容の一部改善
本事業のニーズを的確に把握し、適切な予算規模の適正化を図り、効果的・効率的な執行とすること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット実施事業数(地域の復興の現状や課題、ニーズ等に基づき自治体が交付申請し、これに基づき事業を進めるものであり、当初見込みの設定は困難)[事業]6074 123.33333
アウトカム・短期ふくしまに良いイメージを持っている人の割合(「良い」、「まあまあ良い」の合計)[%]5049 98
アウトカム・長期観光客入込数[千人]4600053923 117.22391

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
所見を踏まえ、各自治体と密に連携を取りながら事業の進捗状況やニーズ等を把握し、事業の中の一部のメニューの改廃、事業実施方法や執行方法の一部の改善をはじめ、過去の指摘事項も受けた必要な検討を行いつつ、予算規模の適正化を図り、予算の効果的・効率的な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 10 / 48 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A福島県
補助事業の実施
329,684,000 円
Dいわき市
補助事業の実施
24,996,000 円
AU新地町
補助事業の実施
24,993,000 円
AS浪江町
補助事業の実施
24,859,000 円
N川俣町
補助事業の実施
24,007,000 円
J南相馬市
補助事業の実施
23,988,000 円
AN楢葉町
補助事業の実施
23,477,000 円
AO富岡町
補助事業の実施
21,398,000 円
AV飯舘村
補助事業の実施
17,592,000 円
AR双葉町
補助事業の実施
17,471,000 円