厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

救急患者の受入体制の充実(統合補助金分)

予算事業ID 1938 前年度事業 開始 1977年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 0 円 のうち 0 円(—)を執行。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

金額がすべて 0 の事業

2025年度シートでは、全予算年度の当初予算・補正予算・歳出予算現額・執行額・翌年度要求額がすべて 0 です。

このシートの関連事業には、親事業として 医療提供体制推進事業(予算事業ID 1936)が記載されています。

その他特記事項(予算年度2021): R3当初予算:23,948,718千円の内数

その他特記事項(予算年度2022): R4当初予算:23,986,380千円の内数

その他特記事項(予算年度2023): R5当初予算:25,054,548千円の内数

その他特記事項(予算年度2024): 医療提供体制推進事業費補助金について、予算額と要求額は事業ごとの明細を出せないため、内数表記(予算額)・2021年度:23,948,718 千円の内数・2022年度:23,986,380 千円の内数・2023年度:25,054,548 千円の内数・2024年度:26,064,639 千円の内数(執行額)・2021年度:1,448,610千円・2022年度:1,412,846千円・2023年度:1,450,458千円(要求額)・2022年度:24,084,702千円の内数・2023年度;25,054,548千円の内数・2024年度:26,743,311千円の内数・2025年度:27,062,549千円の内数

その他特記事項(予算年度2025): 医療提供体制推進事業費補助金について、予算額と要求額は事業ごとの明細を出せないため、内数表記(予算額)  ・2021年度:23,948,718 千円の内数 ・2022年度:23,986,380 千円の内数 ・2023年度:25,054,548 千円の内数 ・2024年度:26,064,639 千円の内数 ・2025年度:26,654,547 千円の内数(執行額)・2021年度:1,448,610千円・2022年度:1,412,846千円・2023年度:1,450,458千円・2024年度:1,373,349千円(要求額)・2022年度:24,084,702千円の内数・2023年度;25,054,548千円の内数・2024年度:26,743,311千円の内数・2025年度:27,062,549千円の内数・2026年度:26,977,555千円の内数

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

救急医療機関が救急患者を円滑に受け入れられる体制整備を図る。

事業の概要

地域住民や救急隊に対し救急患者の受け入れ可能な医療機関の情報提供を行う救急医療情報センター(広域災害・救急医療情報システム)の運営等について財政支援を行う。/補助率:国1/3、都道府県2/3

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 算出対象外
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 0 円 0 円
2022 0 円 0 円 0 円
2023 0 円 0 円 0 円
2024 0 円 0 円 0 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円0 円0 円2025年度シート
20220 円0 円0 円0 円2025年度シート
20230 円0 円0 円0 円2025年度シート
20240 円0 円0 円0 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
0 円
その他特記事項
医療提供体制推進事業費補助金について、予算額と要求額は事業ごとの明細を出せないため、内数表記(予算額)・2021年度:23,948,718 千円の内数・2022年度:23,986,380 千円の内数・2023年度:25,054,548 千円の内数・2024年度:26,064,639 千円の内数(執行額)・2021年度:1,448,610千円・2022年度:1,412,846千円・2023年度:1,450,458千円(要求額)・2022年度:24,084,702千円の内数・2023年度;25,054,548千円の内数・2024年度:26,743,311千円の内数・2025年度:27,062,549千円の内数
内訳(予算種別)
当初予算 —(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
—(算出対象外)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
重症以上傷病者の救急搬送における照会回数一定の水準で推移している。また、救急医療情報センターのヶ所数は39ヶ所を維持しているが、救急患者が円滑に受け入れられない事案が発生していることから、引き続き、救急患者を円滑に受け入れられる体制を確保していく必要がある。
改善の方向性
管制塔を担う救急医療機関等運営事業については、専任の医師を配置するメディカルコントロール体制強化事業等と統合する等、必要に応じて事業の見直しを行っているところであり、引き続き、救急患者が円滑に受け入れられるように体制の整備を行いつつ、適正な予算執行に努めていきたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
救急医療機関が救急患者を円滑に受け入れられる体制整備を図るために必要な事業であり、目標を達成できるよう、適正な予算の執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット救急医療情報センター事業実施数[39ヶ所]4139 95.12195
アウトカム・長期重症以上傷病者の救急搬送における照会回数4回以上の割合(重症以上傷病者搬送事案のうち医療機関への受入照会回数4回以上の事案数/重症以上傷病者搬送事案の総搬送人員数)[%]6.3

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B東京都ほか
都道府県が県全域を対象とした救急医療情報センター( 広域災害・救急医療情報システム)を整備するとともに、都道府県センター間のコンピュータネットワークの運営、バックアップセンターの運営を行い、通常時は救急医療施設から的確に情報を収集し、医療施設、消防本部等へ必要な情報の提供を行い、円滑な連携体制の基に、救急患者の医療を確保し、また、災害時には医療機関の稼働状況、医師・看護師等要員の状況、電気等の生活必需基盤の確保、医薬品等の備蓄状況等、災害医療に係る総合的な情報収集及び提供を行う。
1,282,331,000 円
A福岡県ほか
都道府県が整備する救急医療情報システム及び周産期救急情報システムの連携及び機能強化を図ることにより、救急搬送患者の円滑な受入体制の確保を行う。
53,036,000 円
C静岡県ほか
医療機関において救急救命士の行う心肺蘇生等の救急救命処置の実習を行うための体制整備を促進することにより、救急救命士の業務の高度化と資質の向上を図る。
37,982,000 円
D伊東市(伊東市民病院)ほか
救急救命士病院実習受入促進事業の実施
5,445,000 円