厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

医療提供体制推進事業

予算事業ID 1936 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 265 億円 のうち 260 億円(98.0%)を執行。翌年度繰越 3.4 億円、不用相当額 2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 267 億円、FY2026 概算要求は 270 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 261 億円 → FY2025 当初 267 億円(+2.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

都道府県が作成する医療計画に基づく事業の実施に必要な経費を補助することで、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の養成力の充実等を図ることを目的とする。/※個別の事業ごとの目的にについては、予算事業ID 001937~001953 参照

事業の概要

※予算事業ID 001937~001953 参照

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 267 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 261 億円 要求の 97.5%現額 265 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 260 億円 執行率 98.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2 億円 現額の 0.8%翌年度繰越 3.4 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 270 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算261 億円
補正予算3.3 億円
前年度繰越1.2 億円
歳出予算現額265 億円

使い道

執行額260 億円
翌年度繰越3.4 億円
不用相当額2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 23,948,718,000 円 24,026,973,000 円 23,811,000,000 円
2022 23,986,380,000 円 24,064,635,000 円 23,755,344,649 円
2023 25,054,548,000 円 25,264,843,000 円 24,925,777,000 円
2024 26,064,639,000 円 26,519,092,000 円 25,979,251,000 円
2025 26,654,547,000 円 29,297,391,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202123,948,718,000 円24,026,973,000 円23,811,000,000 円99.1%137,718,000 円2025年度シート
202224,084,702,000 円23,986,380,000 円24,064,635,000 円23,755,344,649 円98.7%209,997,351 円2025年度シート
202325,054,548,000 円25,054,548,000 円25,264,843,000 円24,925,777,000 円98.7%214,805,000 円2025年度シート
202426,743,311,000 円26,064,639,000 円26,519,092,000 円25,979,251,000 円98.0%203,087,000 円2025年度シート
202527,062,549,000 円26,654,547,000 円29,297,391,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 26,064,639,000 円 → FY2025 要求 27,062,549,000 円 → FY2025 当初 26,654,547,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 25,979,251,000 円(98.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 26,654,547,000 円 → FY2026 要求 26,977,555,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
26,743,311,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
26,064,639,000 円
補正予算
330,192,000 円
前年度繰越
124,261,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
26,519,092,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 330,192,000 円(1件)、前年度から繰越し 124,261,000 円(1件)、当初予算 26,064,639,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
25,979,251,000 円
執行率
98.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
336,754,000 円
不用相当額
203,087,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
※予算事業ID 001937~001953 参照
改善の方向性
※予算事業ID 001937~001953 参照
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の養成力の充実等を図るために必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
26,654,547,000 円
FY2026 概算要求
26,977,555,000 円
うち要望額
10,000,000,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充及び新規事業の要求による増