厚生労働省 / 労働基準局 / 労働衛生課

受動喫煙防止対策助成金等

予算事業ID 2419 前年度事業 開始 2011年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.7 億円 のうち 1.6 億円(94.5%)を執行。不用相当額 943 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.6 億円、FY2026 概算要求は 1.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 1.7 億円 → FY2025 当初 1.6 億円(−8.6%)。判定は「整合」。

事業の目的

改正健康増進法で屋内禁煙義務の猶予措置とされている既存特定飲食提供施設(①令和2年4月1日時点で、営業している飲食店であること、②個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しているものであること(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。)、③客席面積が100平方メートル以下であること。)において、事業場における受動喫煙防止対策のための喫煙室の設置等の取組に助成し、対策の円滑な促進を図ることにより、労働者が受動喫煙を受ける機会をなくすことを目的とする。また、周知啓発用の資料を作成し受動喫煙防止対策の必要性等について周知啓発することを目的とする。

事業の概要

既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業主が受動喫煙防止対策として行う喫煙室の設置等を実施するために必要な経費について、助成率1/2(飲食店は2/3)、上限100万円を助成する。また、事業者から提出される助成金計画認定等の審査や実地調査等の関連業務を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.7 億円 要求の 100%現額 1.7 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.6 億円 執行率 94.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 943 万円 現額の 5.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 122.5〜125%(4 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.7 億円
予備費等-115 万円
歳出予算現額1.7 億円

使い道

執行額1.6 億円
不用相当額943 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 390,405,000 円 390,405,000 円 144,053,479 円
2022 385,881,000 円 200,881,000 円 129,025,581 円
2023 216,424,000 円 216,442,278 円 130,514,245 円
2024 172,470,000 円 171,321,000 円 161,891,418 円
2025 157,631,000 円 157,631,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021390,405,000 円390,405,000 円144,053,479 円36.9%246,351,521 円2025年度シート
2022385,881,000 円385,881,000 円200,881,000 円129,025,581 円64.2%71,855,419 円2025年度シート
2023216,424,000 円216,424,000 円216,442,278 円130,514,245 円60.3%85,928,033 円2025年度シート
2024172,470,000 円172,470,000 円171,321,000 円161,891,418 円94.5%9,429,582 円2025年度シート(改訂)
2025157,631,000 円157,631,000 円157,631,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 172,470,000 円 → FY2025 要求 157,631,000 円 → FY2025 当初 157,631,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 161,891,418 円(94.5%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 157,631,000 円 → FY2026 要求 135,487,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
172,470,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
172,470,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-1,149,000 円
歳出予算現額
171,321,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 172,470,000 円(6件)、予備費等1 -1,149,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
161,891,418 円
執行率
94.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
9,429,582 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
事業者からの受動喫煙を受ける機会がなくなった旨の評価は100%と目標を達成した。引き続き国民・社会のニーズがあることから、説明会等を通じて、職場における受動喫煙防止対策の実施の必要性、支援事業の内容等についてより一層の周知啓発を行い、事業の実績や執行実績を踏まえた予算要求をしつつ、本事業を継続して実施することとする。
改善の方向性
改正健康増進法の完全施行後ということも踏まえ、新制度の事業者における対応状況を把握しつつ、成果目標等の達成に向けて、説明会等を通じて、職場における受動喫煙防止対策の実施の必要性、支援事業の内容等についてより一層の周知啓発を行う。また、事業の実績や執行実績を踏まえ、予算要求額の見直しを行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット助成金交付事業場数[件]3043 143.33333
アウトプット助成金の1か月あたりの平均交付決定件数の前年度比割合[%]20238.9 1194.5
アウトカム・短期助成金受給事業場へのアンケート結果で、労働者が受動喫煙を受ける機会がなくなった事業場の割合[%]80100 125
アウトカム・短期アンケート結果で労働者が受動喫煙を受ける機会がなくなった事業場を8割以上とする。[%]80100 125
アウトカム・長期助成金受給事業場からの実施状況報告で、受給後5年間労働者が受動喫煙を受ける機会がなくなった事業場の割合[%]8098 122.5
アウトカム・長期事業報告書等を確認し、継続して労働者が受動喫煙を受ける機会がなくなった事業場を8割以上とする。[%]80100 125

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
157,631,000 円
FY2026 概算要求
135,487,000 円
主な増減理由
補助事業の一部見直しによる減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県労働局に対する示達
受動喫煙防止対策助成金の交付決定や支給等事務の実施
38,194,000 円
B有限会社ピコほか
受動喫煙防止対策助成金の申請及び助成対象事業の実施、助成金の受給等
38,194,000 円