厚生労働省 / 老健局 / 介護保険計画課

介護給付等費用適正化事業

予算事業ID 2474 前年度事業 開始 2008年度 主要経費: 介護給付費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 0 円 のうち 0 円(—)を執行。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

金額がすべて 0 の事業

2025年度シートでは、全予算年度の当初予算・補正予算・歳出予算現額・執行額・翌年度要求額がすべて 0 です。

このシートの関連事業には、親事業として 地域支援事業交付金(予算事業ID 2846)が記載されています。

その他特記事項(予算年度2022): 子事業「介護給付等費用適正化事業」の予算額は親事業「地域支援事業交付金」の内数となる。・2024年度:153,830,747千円の内数・2023年度:176,584,329千円の内数・2022年度:181,328,845千円の内数

その他特記事項(予算年度2025): 子事業「介護給付等費用適正化事業」の予算額は親事業「地域支援事業交付金」の内数となる。・2025年度:146,366,528千円の内数・2024年度:153,830,747千円の内数・2023年度:176,584,329千円の内数

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

利用者に対する適切なサービスの確保や不適切な給付の削減が図られることにより、介護保険制度の信頼感を高めるとともに、介護給付費の増大や介護保険料の上昇を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資することを目的とする。

事業の概要

上記目的を達成するため、適正化事業の実施主体である保険者(市町村)が主に①~③を実施。/①要介護認定の適正化…ケアマネ等に委託して行った認定の変更等に係る調査内容をチェックする。/②ケアプラン等の点検…ケアプラン内容の点検及び指導、改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事の見積書の点検、福祉用具の必要性や利用状況等についての点検を行う。/③医療情報との突合・縦覧点検…入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性を確認する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 算出対象外
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 0 円 0 円
2022 0 円 0 円 0 円
2023 0 円 0 円 0 円
2024 0 円 0 円 0 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円0 円0 円2025年度シート
20220 円0 円0 円0 円2025年度シート
20230 円0 円0 円0 円2025年度シート
20240 円0 円0 円0 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
0 円
その他特記事項
子事業「介護給付等費用適正化事業」の予算額は親事業「地域支援事業交付金」の内数となる。・2024年度:153,830,747千円の内数・2023年度:176,584,329千円の内数・2022年度:181,328,845千円の内数
内訳(予算種別)
当初予算 —(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
—(算出対象外)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・介護給付の適正化は、介護保険制度の信頼性を高めるとともに、介護給付費の増大や介護保険料の上昇を抑制することから、国、都道府県、市町村(保険者)が一体となって適正化の推進を図る必要がある。・適正化効果が高い事業として、主要3事業を示し、効果的、効率的に事業を実施している。・適正化事業の実施率は、経年的に上昇傾向であり、着実な実施の継続は図られている。・交付要綱に定める範囲で適切に交付を行っている。
改善の方向性
今後においても、介護保険を取りまく社会情勢に鑑み、市町村(保険者)の事務負担の軽減を図りつつ、引き続き、効率的・効果的な事業の推進に努めてまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット要介護認定の適正化実施率(実施保険者数/全保険者数)[%]100
アウトプットケアプラン点検等の実施率(実施保険者数/全保険者数)[%]100
アウトプット医療情報との突合・縦覧点検の実施率(実施保険者数/全保険者数)[%]100
アウトカム・長期①要介護認定の適正化の効果額(過誤申立金額)※公平、公正な要介護認定を図ることを目的とし、要介護認定を事前チェックする事業であるため、過誤申立金額は発生しない。②ケアプラン等の点検の効果額(過誤申立金額)③医療情報との突合・縦覧点検の効果額(過誤申立金額)本事業は、達成状況の確認や改善に向けた検討を毎年度行いつつ、継続的に実施率100%を維持することを目指し、適正な介護保険給付の提供を行っていくことを目標としているため、最終目標年度は設定していない。(2025年度及び2026年度の当初見込み/目標値は便宜的に2024年度と同額としている。)また、成果指標として過誤申立金額を記載しているが、本指標は定量的に取得できる成果実績の一部を参考記載したものである。(適正な介護保険給付の提供によって過誤の発生を未然に防いでいるケースもあり、過誤申立金額の多寡のみをもって成果の大小を図ることはできない点に留意が必要)[百万円]1638

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A横浜市ほか
保険者が策定した「介護給付適正化計画」に基づき介護給付適正化事業の取り組みを行う。/※支出額は機械的に按分した額。
1,637,659,235 円