厚生労働省 / 雇用環境・均等局 / 職業生活両立課

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

予算事業ID 2491 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 11.1 億円 のうち 11.1 億円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 11.9 億円、FY2026 概算要求は 18.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 5.1 億円 → FY2025 当初 11.9 億円(+135.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主に対して助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もって労働者の雇用の安定に資することを目的とする。

事業の概要

厚生労働省が策定した「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組により仕事と介護の両立に資する職場環境を整備し、「介護支援プラン」の策定・導入により円滑な介護休業取得・職場復帰をした労働者や介護のための両立支援制度の利用者が生じた中小企業事業主や、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主に対して助成金を支給する。//1 介護支援プランを策定し、プランに基づき対象労働者に連続5日以上の介護休業を取得・原職等に復帰させ、3か月間継続雇用した場合/連続5日以上  40万円  連続15日以上  60万円/・環境整備加算 10万円//2 以下に挙げる制度(介護両立支援制度)について、介護支援プランに沿って一定要件以上利用(合計20日以上の利用等)させた場合/制度1つ導入1つ利用 20万円(30万円) /制度2つ以上導入1つ利用 25万円(40万円)/※()の金額は合計60日以上の利用の場合/・環境整備加算 10万円/<制度のメニュー>/ ①所定外労働制限制度 ②時差出勤制度 ③深夜業制限制度 ④短時間勤務制度 ⑤介護のための在宅勤務制度 ⑥法を上回る介護休暇制度(有給かつ時間単位取得可) ⑦介護のためのフレックスタイム制度 ⑧介護サービス費用補助制度//3 介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行った場合/新規雇用(介護休業)20万円(30万円)/手当支給等(介護休業)  5万円(10万円)/手当支給等(短時間勤務) 3万円(合計15日以上)/※()の金額は連続15日以上の休業の場合/・環境整備加算 10万円

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 5.1 億円 要求の 100%現額 11.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 11.1 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100.6〜109%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 18.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算5.1 億円
予備費等6 億円
歳出予算現額11.1 億円

使い道

執行額11.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 265,447,000 円 199,486,000 円 208,270,000 円
2022 220,179,000 円 220,179,000 円 291,895,000 円
2023 288,204,000 円 592,090,000 円 592,090,000 円
2024 505,944,000 円 1,106,690,000 円 1,106,690,000 円
2025 1,189,768,000 円 1,189,768,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021265,447,000 円199,486,000 円208,270,000 円104.4%要確認2025年度シート
2022220,179,000 円220,179,000 円220,179,000 円291,895,000 円132.6%要確認2025年度シート
2023288,204,000 円288,204,000 円592,090,000 円592,090,000 円100.0%0 円2025年度シート
2024505,944,000 円505,944,000 円1,106,690,000 円1,106,690,000 円100.0%0 円2025年度シート(改訂)
20251,189,768,000 円1,189,768,000 円1,189,768,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 505,944,000 円 → FY2025 要求 1,189,768,000 円 → FY2025 当初 1,189,768,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,106,690,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,189,768,000 円 → FY2026 要求 1,824,319,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
505,944,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
505,944,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
600,746,000 円
歳出予算現額
1,106,690,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 505,944,000 円(1件)、予備費等1 600,746,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,106,690,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
制度の周知に努めたこと等により、支給件数については前年度を大幅に上回り、継続的な増加傾向にある。
改善の方向性
直近の執行状況を踏まえて必要な額を要求することとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット助成金支給件数[件]13423067 228.53949
アウトカム・短期助成金が労働者の継続就業を図る契機となったとする事業主の割合[%]9098.1 109
アウトカム・長期助成金の支給対象となった労働者の支給から6か月後の継続就業率[%]9090.5 100.55556

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
1,189,768,000 円
FY2026 概算要求
1,824,319,000 円
主な増減理由
令和6年度実績を踏まえた増額

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A両立支援等助成金を受給している事業主Aほか
労働者の仕事と育児の両立に関する取組
1,106,690,000 円