厚生労働省 / 雇用環境・均等局 / 職業生活両立課

両立支援等助成金

予算事業ID 2479 前年度事業 開始 2011年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 14 億円 のうち 12.9 億円(91.9%)を執行。不用相当額 1.1 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 14.8 億円、FY2026 概算要求は 16.9 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 14 億円 → FY2025 当初 14.8 億円(+5.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

仕事と育児・介護、不妊治療等が両立できる雇用環境の整備等に取り組む事業主に対し、両立支援等助成金を支給することにより、事業主の取組を支援する。

事業の概要

両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コース、不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース、女性活躍加速化コース、事業所内保育施設コース)の支給のために必要な経費(給付金、広報経費、審査・支給事務に係る経費等)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 14 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 14 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 12.9 億円 執行率 91.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.1 億円 現額の 8.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 16.9 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算14 億円
歳出予算現額14 億円

使い道

執行額12.9 億円
不用相当額1.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,224,734,000 円 1,224,734,000 円 964,501,000 円
2022 1,273,280,000 円 1,273,280,000 円 920,623,000 円
2023 1,072,226,000 円 1,072,226,000 円 1,035,874,000 円
2024 1,402,827,000 円 1,402,827,000 円 1,288,816,037 円
2025 1,477,468,000 円 1,477,468,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,224,734,000 円1,224,734,000 円964,501,000 円78.8%260,233,000 円2025年度シート
20221,273,280,000 円1,273,280,000 円1,273,280,000 円920,623,000 円72.3%352,657,000 円2025年度シート
20231,072,226,000 円1,072,226,000 円1,072,226,000 円1,035,874,000 円96.6%36,352,000 円2025年度シート
20241,402,827,000 円1,402,827,000 円1,402,827,000 円1,288,816,037 円91.9%114,010,963 円2025年度シート
20251,477,468,000 円1,477,468,000 円1,477,468,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,402,827,000 円 → FY2025 要求 1,477,468,000 円 → FY2025 当初 1,477,468,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,288,816,037 円(91.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,477,468,000 円 → FY2026 要求 1,690,979,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,402,827,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,402,827,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,402,827,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,402,827,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,288,816,037 円
執行率
91.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
114,010,963 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
一部のコースの執行が伸びたことから、全体的な執行額が上昇した。
改善の方向性
引き続き助成金の活用に繋がるようさらなる周知に努めるとともに、事務費については、助成金の制度内容や利用状況に応じ、適正な予算水準の設定に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット各個別シートに記載[件]
アウトカム・短期各個別シートに記載[%]
アウトカム・長期各個別シートに記載[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
1,477,468,000 円
FY2026 概算要求
1,690,979,000 円
主な増減理由
各経費単価アップによる増額

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A労働局に対する示達
助成金の支給事務
1,288,816,000 円
B業者
助成金周知資料の印刷・発送
3,888,176 円