厚生労働省 / 職業安定局 / 総務課

ふるさとハローワーク事業推進費

予算事業ID 2518 前年度事業 開始 2008年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 11.8 億円 のうち 11.6 億円(98.5%)を執行。不用相当額 1,733 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 11.7 億円、FY2026 概算要求は 12.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 11.2 億円 → FY2025 当初 11.7 億円(+4.0%)。判定は「反映要確認」。「縮減」だったのに翌年度の当初予算が増えています。事業の再編・移管などの可能性もあります。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国と地方公共団体が共同で地域の実情に応じた雇用対策を積極的に実施するため、ハローワークの全国ネットワークによる職業紹介機能と地方公共団体が行う住民サービスを一緒に提供する拠点として「ふるさとハローワーク」を設置し、当該地域住民の利便性の向上及び就職の促進を図ることを目的とする。

事業の概要

公共職業安定機関が設置されていない市町村の庁舎等を利用し、市町村が住民サービスとして実施する相談・情報提供業務と相まって、国が実施する求人検索機を活用した求人情報の提供、職業相談・紹介等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 11.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 11.2 億円 要求の 100%現額 11.8 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 11.6 億円 執行率 98.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,733 万円 現額の 1.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 88.9〜102.5%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 12.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算11.2 億円
予備費等6,100 万円
歳出予算現額11.8 億円

使い道

執行額11.6 億円
不用相当額1,733 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,174,627,000 円 1,174,627,000 円 1,098,076,000 円
2022 1,123,723,000 円 1,123,723,000 円 1,038,844,788 円
2023 1,072,414,000 円 1,072,414,000 円 1,068,883,356 円
2024 1,120,961,000 円 1,181,961,000 円 1,164,635,502 円
2025 1,165,823,000 円 1,165,823,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,174,627,000 円1,174,627,000 円1,098,076,000 円93.5%76,551,000 円2025年度シート
20221,123,723,000 円1,123,723,000 円1,123,723,000 円1,038,844,788 円92.4%84,878,212 円2025年度シート
20231,072,414,000 円1,072,414,000 円1,072,414,000 円1,068,883,356 円99.7%3,530,644 円2025年度シート
20241,120,961,000 円1,120,961,000 円1,181,961,000 円1,164,635,502 円98.5%17,325,498 円2025年度シート(改訂)
20251,165,823,000 円1,165,823,000 円1,165,823,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 1,120,961,000 円 → FY2025 要求 1,165,823,000 円 → FY2025 当初 1,165,823,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,164,635,502 円(98.5%) 判定: 反映要確認

「縮減」だったのに翌年度の当初予算が増えています。事業の再編・移管などの可能性もあります。

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 1,165,823,000 円 → FY2026 要求 1,281,489,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,120,961,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,120,961,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
61,000,000 円
歳出予算現額
1,181,961,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,120,961,000 円(5件)、予備費等1 61,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,164,635,502 円
執行率
98.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
17,325,498 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
当事業においては、就職率の高い施設の取組事例を全国に展開するなど、全国的な就職率の底上げを図る取組を進めたことで、就職率は41.3%と、目標である40.3%を上回り、かつ、ハローワーク全体の就職率(一般、25.9%)と比べて高い就職率で推移している。
改善の方向性
職業相談件数の掘り起こし等を実施し、さらなる就職率の向上を図るほか、執行率を踏まえた予算要求を行うことにより、適切な執行管理を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
成果実績については改善傾向にあるものの、依然として目標達成には至っていないことから、その要因を分析するとともに、事業内容の見直しや改善等に努めること。なお、次年度以降は、新たに短期アウトカムとして変更した「紹介就職件数」の指標における実績等も踏まえて、より効果的な事業実施のための効果検証に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットふるさとハローワークにおける職業相談件数[件]0597744
アウトプットふるさとハローワークの設置数[所]137137 100
アウトカム・短期紹介就職件数[件]
アウトカム・短期新規求職者数[人]146500130200 88.87372
アウトカム・長期就職率(紹介就職件数/新規求職者数)[%]40.341.3 102.48139

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
相談員統一単価の上昇により、予算要求額は増加するものの、相談員数については削減し、相談員経費の上昇を抑えることとした。
FY2025 当初予算(参考)
1,165,823,000 円
FY2026 概算要求
1,281,489,000 円
うち要望額
1,281,489,000 円
主な増減理由
・統一単価の置き換えによる増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京労働局ほか
①ふるさとハローワークの設置・運営/②市町村との連絡その他必要な業務
1,164,635,502 円