内閣府 / 地方創生推進事務局 / 参事官(地域再生担当)

地域未来交付金

予算事業ID 20891 前年度事業 開始 2024年度 主要経費: その他の事項経費、推進費等 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 907 億円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 1,325 億円、不用相当額は算出不能(要確認)。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 907 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2,000 億円、FY2026 概算要求は 2,254 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 2,000 億円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地方創生の実現には、目指すべき地域社会に向けて、地域の現在と将来を担う、多様な主体が、互いに、その情熱、知恵や知見、情報を共有し、提案を出し、アイディアを生み、行動するなど積極的に参画し、得意分野を生かした役割を果たし、一丸となって地域の可能性を引き出し、持続可能で魅力的な地域を創生するための事業を共に推進していくことが必要不可欠である。地域未来交付金は、こうした従来の地方創生に資する取組のみならず、各自治体による産業クラスター計画や地場産業の成長戦略が真に地方の活力を最大化することにつながるような取組を推進する。

事業の概要

令和7年度第1次補正予算より、地域未来交付金(以下「交付金」という。)を創設。本交付金は、地方の大きな伸び代と地域の特性を最大限に活かすため、地方公共団体による地域独自の取組、デジタル技術を活用した地域の課題解決や魅力向上に資する取組及び避難生活環境を抜本的に改善するため、地方公共団体の先進的な防災の取組を支援するものであり、地方公共団体を交付対象者とする。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 907 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 要確認 差額 -418 億円翌年度繰越 1,325 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 8 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2,254 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算907 億円
歳出予算現額907 億円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越1,325 億円

執行額+翌年度繰越が歳出予算現額を 418 億円 上回るため、不用相当額は算出していません(要確認)。

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 90,700,000,000 円 0 円
2025 200,005,201,000 円 420,263,463,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

事業名の変遷: 2024年度〜「新しい地方経済・生活環境創生交付金」 → 2025年度〜「地域未来交付金」

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円90,700,000,000 円0 円要確認2025年度シート
20250 円200,005,201,000 円420,263,463,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 200,005,201,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 200,005,201,000 円 → FY2026 要求 225,418,626,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
90,700,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
90,700,000,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 90,700,000,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
132,538,262,000 円
不用相当額
算出不能/差額 -41,838,262,000 円(要確認)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生に資する取組を支援するため、本交付金の執行に努める。
改善の方向性
地方の声を踏まえ使い勝手の向上を図りつつ、本交付金の活用を推進し、地域の自主性と創意工夫に基づく独自の取組について重点的に支援する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
本事業の有効性・効率性・成果について、引き続きフォローアップを行い実態を把握するとともに、多角的な検証を行うとともに、地方公共団体のニーズ等を踏まえつつ、予算の効率的・弾力的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットデジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向け、本交付金を活用した取組数(事業数)[事業]
アウトプット国から地方公共団体(都道府県・市区町村)へ交付金を支出した数[団体]0
アウトプット避難所環境整備等に係る資機材整備について本交付金を活用した取組数(事業数)0
アウトカム・短期事前に設定したKPIを達成した事業数/デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上に資する取組に係る交付金採択事業数[%]
アウトカム・長期デジタル実装に取り組む地方公共団体数[団体]
アウトカム・短期目標値に達したKPI数/交付金採択事業ごとに設定した全てのKPI目標数[%]
アウトカム・短期必須KPI目標を達成した事業数/交付金採択事業数[%]
アウトカム・短期KPI目標について、1つでも達成した事業数/交付金採択事業数[%]
アウトカム・長期地域の多様な主体の実質的な参画を得て、地方創生に資する新たな事業に取り組む地方公共団体の数[団体]
アウトカム・短期事前に設定したKPIを達成した事業数/交付金採択事業数[%]
アウトカム・長期地方創生の取組と連動し、災害時の避難所環境整備のための車両資機材等の整備を行う地方公共団体数[団体]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
本事業の有効性・効率性・成果について、引き続きフォローアップを行い実態を把握して多角的な検証を行うとともに、地方公共団体のニーズ等を踏まえつつ、予算の効率的・弾力的な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
200,005,201,000 円
FY2026 概算要求
225,418,626,000 円
うち要望額
25,412,933,000 円