経済産業省 / 資源エネルギー庁 / 燃料供給基盤整備課

石油備蓄事業(うち石油貯蔵施設立地対策等交付金・事務等交付金)

予算事業ID 3706 前年度事業 開始 1978年度 主要経費: エネルギー対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 54 億円 のうち 52.3 億円(96.8%)を執行。翌年度繰越 8,506 万円、不用相当額 8,947 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 51.8 億円、FY2026 概算要求は 51.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 52 億円 → FY2025 当初 51.8 億円(−0.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

エネルギー基本計画(令和7年2月18日閣議決定)で「石油備蓄水準を維持する」という目標に対し、本事業では石油貯蔵施設の周辺地域における住民の福祉の向上を通じて、石油貯蔵施設の設置の円滑化を図り、石油の安定供給体制を構築・維持する。

事業の概要

石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる公共用の施設(消防・道路等)で、石油貯蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められるものの整備を支援する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 52 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 52 億円 要求の 100%現額 54 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 52.3 億円 執行率 96.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 8,947 万円 現額の 1.7%翌年度繰越 8,506 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 51.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算52 億円
前年度繰越2 億円
歳出予算現額54 億円

使い道

執行額52.3 億円
翌年度繰越8,506 万円
不用相当額8,947 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 5,421,294,000 円 5,487,211,500 円 5,253,525,865 円
2022 5,296,800,000 円 5,330,353,605 円 5,037,616,297 円
2023 5,247,557,000 円 5,414,999,371 円 5,104,360,759 円
2024 5,202,993,000 円 5,400,514,170 円 5,225,976,506 円
2025 5,180,724,000 円 5,265,788,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20215,421,294,000 円5,487,211,500 円5,253,525,865 円95.7%200,132,030 円2025年度シート
20225,296,800,000 円5,296,800,000 円5,330,353,605 円5,037,616,297 円94.5%125,294,937 円2025年度シート
20235,247,557,000 円5,247,557,000 円5,414,999,371 円5,104,360,759 円94.3%113,117,442 円2025年度シート
20245,202,993,000 円5,202,993,000 円5,400,514,170 円5,225,976,506 円96.8%89,473,664 円2025年度シート
20255,180,724,000 円5,180,724,000 円5,265,788,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 5,202,993,000 円 → FY2025 要求 5,180,724,000 円 → FY2025 当初 5,180,724,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 5,225,976,506 円(96.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 5,180,724,000 円 → FY2026 要求 5,135,191,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
5,202,993,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
5,202,993,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
197,521,170 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
5,400,514,170 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 197,521,170 円(1件)、当初予算 5,202,993,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
5,225,976,506 円
執行率
96.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
85,064,000 円
不用相当額
89,473,664 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
確定検査において実施状況や支出の適正性を確認した上で、事業概要を公表している。今後とも、我が国のエネルギーセキュリティ確保の観点から石油備蓄を着実に実施できるよう、石油貯蔵施設の設置に伴い必要となる地方公共団体の安全・防災に係る施設等の整備に必要な予算措置を行い、交付規則等に基づき適正な執行を行う。
改善の方向性
各地方経済産業局の本交付金事業の執行担当者が出席する会議等を開催し、各地域における執行状況の把握や交付規則の解釈の擦り合わせ・共有を行うなど、交付趣旨に沿った執行を担保する取組を努めているところであり、今後も引き続き徹底していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
効率的かつ適正に執行されていると考えられるため、引き続き取り組むこと

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット石油貯蔵施設立地対策等交付金の実施事業数[件]730752 103.0137
アウトカム・長期国家備蓄日数[日]9090 100
アウトカム・長期石油精製業者等による民間備蓄日数[日]7070 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き適切に執行していく
FY2025 当初予算(参考)
5,180,724,000 円
FY2026 概算要求
5,135,191,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A九州経済産業局 ほか
交付金事業の交付決定、検査等
5,225,976,506 円
Cうるま市 ほか
公共用施設の整備に係る事業
4,839,317,079 円
B鹿児島県 ほか
公共用施設の整備に係る事業、間接交付事業の交付事務
386,889,427 円